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老师,进项税额转出在申报表应该填哪一栏呢?

2022-03-05 09:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-05 09:33

进项税额转出的填列于《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第13至23栏“二、进项税额转出额”各栏:分别反映纳税人已经抵扣但按规定应在本期转出的进项税额明细情况。

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快账用户4714 追问 2022-03-05 09:35

填到其他应作进项税额转出的情形可以不

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齐红老师 解答 2022-03-05 09:38

可以的其他那几项还得具体分,费劲啦

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快账用户4714 追问 2022-03-05 09:43

老师,勾选了进项税额,报表上显示不出来是什么情况啊

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齐红老师 解答 2022-03-05 09:44

你好是查询不到要认证的发票吗还是认证完了汇总没有变化

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快账用户4714 追问 2022-03-05 09:46

就是认证完了,也汇总了,然后在点子税务系统的报表里没有用数字。不显示

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齐红老师 解答 2022-03-05 09:46

可能是时间差原因,建议您周一再试试

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快账用户4714 追问 2022-03-05 09:47

那我手动填上可以吗

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齐红老师 解答 2022-03-05 09:48

可是是试下,没有报错就可以,因为他会数据比对

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快账用户4714 追问 2022-03-05 09:54

我上个月无票收入已经交税了,这个月要怎么申报呢?

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齐红老师 解答 2022-03-05 09:55

这月有开票了吗?未票的填负数就可以

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快账用户4714 追问 2022-03-05 10:20

那印花税税种认定需要去大厅吗?

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齐红老师 解答 2022-03-05 11:22

是的税种认定要去税务

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快账用户4714 追问 2022-03-05 13:49

转出进项税额的分录怎么做呢,上个月抵扣了,发现公司不对,这个月需要转出

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齐红老师 解答 2022-03-05 13:50

你好转出的具体原因是什么呢对应的凭证是啥

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快账用户4714 追问 2022-03-05 13:51

没有对应的凭证,上个月没做账,直接抵扣了

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齐红老师 解答 2022-03-05 13:54

那这个进项对应的具体业务是??举个例子加入我买的办公用品开的专票,进项税转出, 正常这样 借:管理费用100 应交税费-应交增值税进项税13 贷:应付账款113 转出测 借:管理费用13 贷:应交税费-应交增值税进项税转出13

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快账用户4714 追问 2022-03-05 13:58

好的,在个税系统已经添加人员可以删除吗?已经报送了

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齐红老师 解答 2022-03-05 14:01

你好可以做减员处理即可,离职

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进项税额转出的填列于《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第13至23栏“二、进项税额转出额”各栏:分别反映纳税人已经抵扣但按规定应在本期转出的进项税额明细情况。
2022-03-05
你好 填写在14行的进项税额转出
2022-06-17
进项税额转出,在申报表中应该填在主表第14栏,或表二的第十五栏。 进项税额转出是已经抵扣的税额,需要转出后计入成本,在申报时需要在附表二中第20栏红字专用发票通知单注明的进项税额里填制
2023-10-23
您好,填附表四加计本期调减
2021-11-15
是本市住宿费进项
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