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3月份收到一张去年12月开给我们单位的成本票还是普票,这个还可以正常做进成本吗?去年也没有暂估,是今天老板才拿给我的,之前也没提过有这几张成本普票 分录应该怎么做?

2022-03-04 21:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-04 21:24

借:以前年度损益调整 贷:应付账款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整

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快账用户6506 追问 2022-03-04 21:26

谢谢老师!!!那这几张原材料成本的票可以正常录进原材料进销存的表格结转成本吗?

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齐红老师 解答 2022-03-04 21:27

可以的哈,没问的哈

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快账用户6506 追问 2022-03-04 21:27

老师那汇缴里面也要调整嘛?

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齐红老师 解答 2022-03-04 21:30

汇算清缴的时候加上这笔成本哈

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借:以前年度损益调整 贷:应付账款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2022-03-04
您好!发票跨年了还没有做账的,如果还可以认证,按正常的做就可以了
2021-12-10
同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:银行存款
2024-05-29
可以的,可以这么做。
2024-04-16
您好,您可以按工程进度确认主营业务收入和主营业务成本,您问题里面说的这个是工程施工的成本,这个与工程结算有关系,不影响您确认主营业务成本。
2020-11-24
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