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当月收到对方单位开具的红字增值税专用发票怎么做账

2022-03-04 20:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-04 20:45

您好 请问收到对方蓝字发票的时候分录怎么写的

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快账用户7214 追问 2022-03-04 20:47

就正常的采购发票,采购凭证, 借:原材料 应交税费 —增值税(进项税额) 贷:应付账款 ,该发票已经勾选认证

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齐红老师 解答 2022-03-04 20:51

借:原材料 借方红字 贷:应交税费 —增值税(进项税额转出) 贷方蓝字 贷:应付账款 贷方红字

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快账用户7214 追问 2022-03-04 20:54

这种情况下用 进项税额转出,什么情况用应交税费—增值税(进项税额)红字呢?

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齐红老师 解答 2022-03-04 20:56

没有认证抵扣的时候

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您好 请问收到对方蓝字发票的时候分录怎么写的
2022-03-04
你好,已经抵扣了的借银行存款、贷库存商品,应交税费、应交增值税进项转出。
2024-07-16
你好,开了红字信息表,你就需要进项转出地开了发票,直接把凭证放到记账凭证后面就可以的。
2021-11-17
您好,冲销之前确认的凭证分录即可
2024-04-10
学员您好,开了红字信息表要做进项转出的。 原来收到篮字发票你是怎么做账的?
2021-09-12
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