同学您好,您的意思是实际已经支付了,就是没有做是吗
请问,发放工资时,实际发放比计提时候多,怎么账务处理?
请问,发放工资(实际)比计提的少,会计怎么处理呢?
老师,请问我们一直没有发工资,只是每个月计提工资,并且个税系统也每个月申报,但是实际上并没有发放,现在发放的工资要比实际的少,怎么处理呢
已经计提的工资,最后实际没有发放,该怎么处理?分录怎样做?
工资一直计提,未发放,怎么处理呢?实际支出没有走账。
持股比例80%,会拥有100%的表决权吗
这两个题,感觉有点矛盾,发放股票股利既然是按面值发放,那又怎么会产生资本公积?是不是这么理解,面值大于1或小于1就会有差额,增加成减少资本公积?
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
老师好,我们是烤烟合作社,就是按烟农的交易占比量化到个人头上的公积金份额,当他们退社的时候退给他们的公积金应该怎么做账
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
董孝彬老师好!晚上请教您的问题还有点不明白。 代供应商付运费分录,银行回单是付款给物流公司的,从货款中扣除的时候感觉不对。 借:其他应付款—A物流公司20000 贷:银行存款—建行20000 付货款时 借:库存商品—A产品 货:其他应付款—A物流公司20000还是 其他应付款—A公司20000呢?谢谢老师! 仕
老师,如果没有开租车的发票,加邮费可以开公司的名头,入账报销么,金额不大,每年大概1500到2000元
哪里更新快账财务软件?
快账软件往来科目不能同时添加辅助核算客户和外币核算怎么办?我是外贸公司
实际支付了,没有走银行流水
那您是通过什么方式支付的
实际情况就是收入没有入公帐,工资都从财务私账上发了,公帐里面只计提了,没有发放
那您先挂财务的其他应收或其他应付款
现在已经挂了几年的了,这样肯定不对,有什么办法处理吗?
您借应付职工薪酬贷其他应付款或其他应收款,要不然就需要把计提的红冲了,借以前年度损益调整负数贷应付职工薪酬——工资负数,借利润分配——未分配利润负数贷以前年度损益调整负数