你好,没有抵扣的,不需要做进项转出。
外购货物用于集体福利,为什么不可以抵扣进项税额,反而还要进项税额转出?
外购的用于集体福利,购买的时候不知道用于集体福利。入了进项税额,后期做进项税额转出。请问转出的这部分进项税,是不是就浪费了。不能抵扣税同时也不能入成本费用了?
外购的办公楼用于集体福利,可以抵扣进项税吗?
外购的用于集体福利进项税没有抵扣要做进行转出吗
外购 用于集体福利,进项税可以抵扣的是把?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
福利费的是不允许抵扣。
那购进时候我怎么做分录
你好,借管理费用福利费贷,应付职工薪酬福利费选择不抵扣,勾选直接价税合计做账,不用做进项转出,不用做进项。
借:存货100应交税费-增(进)17贷:银行存款117发放时:借:应该职工薪酬117贷:存货100应交税费-增(进转出)17
借管理费用, 应交税费应交增值税进项 贷应付职工薪酬 借管理费用,福利费 贷应交税费应交增值税进项转出。
你这个存货科目不对。
我如果没有抵扣的话,就不要把进项税做处理,也不要进行转出对吗?
你好,对的是的是这么做的,是这么理解的。
那在增值税勾选平台上,那几张不能抵扣的进项税票还要处理吗?,谢谢
选择不抵扣,勾选这个选项。
去勾选平台里面找找这个选择项目就可以。
进项税转出这个科目年底转到什么科目
结转到转出未交增值税。