您好!你应该借以前年度损益调整 贷其他应付款
我8月份做了个报销物业管理费的,但是其他应付款写错人了,假如叫甲,然后我再9月份的时候做了个调账,调给正确的人,调给了乙,(借:其他应付款甲6...,贷:其他应付款:乙),但是后来发现发票抬头错了,重新开了一张正确的发票,我要红冲8月份做的物业管理费的话应该是借:管理费用物业管理费-6...,贷:其他应付款:甲,然后做个正确正数发票进去的话,借方:物业管理费,贷:其他应付款应该写甲还是乙呢
老师,21年有笔保洁费,我是借管理费用。 贷管理费用,正确的是贷方应该是其他应付款-法人代付,现在我该怎么调整呢
老师,您好,现在发现工资凭证,21年我把其他应付-代扣社保 (贷方)做到了管理费用 (借方负数),使得年底我的其他应付-代扣社保有借方余额2万,调在22年底, 做凭证借管理费用20000, 贷其他应付代扣社保20000,,借以前年度损益调整2万,贷管理费用2万,借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整,可以吗
2022年借其他应付款6000贷银行存款1000贷其他应付款5000,现在23年怎么调整,当时应该是借管理费用6000
2022年借其他应付款6000贷银行存款1000贷其他应付款5000,现在23年怎么调整,当时应该是借管理费用6000
老师,公司购买的包装产品的纸箱(好多规格的纸箱)计入原材料还是制造费用?
电子表怎么画平面图,再分析流转率呢
人力资源服务不含职业中介和劳务派遣给求职者要电话从而获得他的手机号联系工作合法吗?
老师,若没有做研发费用归集,那是不是就不能认定高新了?
请问一下,代理记账公司代理许可证每年需要年审吗
你好!老师 请问餐饮行业一般纳税人,需要交有印花税吗?
老师第六题答案没有解析只有答案 他选的bd可是c净现值也是大于0的
老师,我们公司的办税员离职前把所有的会计资料全部销毁了,纸质的,电子账套的,现在公司成立到现在一点财务资料都没有了,如果后期税务局查到是法人的责任吗?那那也不是法人要求销毁的啊?那这个怎么搞?
老师,请问图中应该用什么函数公式好?还是说要叠加函数?有定金的对应到定金,没有定金的显示到付。怎样才能走做到?
企业发放职工福利给200名职工,其中管理部门30人,车间管理两人,车间生产工员168人,企业以其生产的每台成本为500元的电暖气作为福利发放给公司以上职工不含增值税的市场销售为800元。甲公吃销售商品的税用的增值税税率为13%
我们科目没有以前年度损益调整,可不可以用利润分配
你好!可以的。可以用这个