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2022年借其他应付款6000贷银行存款1000贷其他应付款5000,现在23年怎么调整,当时应该是借管理费用6000

2023-05-19 13:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-19 13:51

 你好,你现在借以前年度损益调整,贷其他应付款

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快账用户5387 追问 2023-05-19 13:51

老师把具体的数字写下

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齐红老师 解答 2023-05-19 13:52

 你好,金额就是你说的6000呐。

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快账用户5387 追问 2023-05-19 13:59

之前我是其他应付款5000银行存款1000

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齐红老师 解答 2023-05-19 14:07

 你那两个贷方的科目不用管。

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快账用户5387 追问 2023-05-19 14:09

其他应付款5000,现在是6000,多一千负债

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齐红老师 解答 2023-05-19 14:17

借其他应付款6000贷银行存款1000贷其他应付款5000 你给的这个分录,是平的。 你这样,何不直接借其他应付款1000 ,贷银行存款1000

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快账用户5387 追问 2023-05-19 14:18

我是收到6000的发票一次1000付的

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齐红老师 解答 2023-05-19 14:20

你这个一次1000付的,你的凭证也做错了。 建议你直接把之前的分录全部都红字冲掉,然后再按照正确的做一遍。

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快账用户5387 追问 2023-05-19 14:21

正确的怎么做

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齐红老师 解答 2023-05-19 14:28

你一共付了6000,对吧?付完了没有?

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快账用户5387 追问 2023-05-19 14:29

收到6000的票 当时付一千

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快账用户5387 追问 2023-05-19 14:29

现在没付完

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齐红老师 解答 2023-05-19 14:32

你好,借,以前年度损益调整贷,银行存款1000,其他应付款5000。

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快账用户5387 追问 2023-05-19 14:33

这样我银行存款少钱了

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齐红老师 解答 2023-05-19 14:35

你好,你要冲减之前支付的分录的呀,会增加你这个1000块呀。

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快账用户5387 追问 2023-05-19 14:36

冲减完之后呢

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齐红老师 解答 2023-05-19 14:36

 冲完之后再做上面说的那个分数就好了。

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快账用户5387 追问 2023-05-19 14:37

上面那个分录

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齐红老师 解答 2023-05-19 14:38

 你好,借,以前年度损益调整贷,银行存款1000,其他应付款5000。

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你好 借 以前年度损益 调整,贷 其他应付款    
2023-05-19
 你好,你现在借以前年度损益调整,贷其他应付款
2023-05-19
借以前年度损益调整,贷其他应付款。
2023-05-19
借:利润分配-未分配利润6000 贷:其他应付款6000
2023-05-19
你好,是的,需要调整金额6000
2024-02-22
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