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老师,以前月份的收入记错了,金额多记了这个月怎么做调整。比如21.10月份,售后客户在线上购买的保养套餐原价是363,但是客户实际付款是303,在结账的时候大家都没注意,就按照363结的账,借:线上应收363,贷:收入321.24+销项税41.76,本月线上支付款返给我们了,到账金额是303,差额部分怎么做调整啊。是红冲了之前的收入和税再重新确认收入和税,还是差额部分直接转费用呢。借:线上应收-363,贷:收入-321.24,销税-41.76,然后再重新确认收入,借:线上应收303,贷:收入268.14,销税34.86。还是收到303时,借:银行303,费用60,贷:线上应收363

2022-03-03 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-03 10:00

你好;     你就差额去调整分录即可   或者是反结账去改; 你这个跨年了是吗   

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快账用户3942 追问 2022-03-03 10:04

对,去年的账了

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齐红老师 解答 2022-03-03 10:06

 你好;  那你就考虑反结账去改下  ; 因为能还没有做21年年报; 改了之后 用 修改后的数据来做年报   

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快账用户3942 追问 2022-03-03 10:09

反结账改当时的数据,那就和报表数据不一样了啊,还有报税的数据不都不一致了啊

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齐红老师 解答 2022-03-03 10:10

 你好;    你在12月去处理 。 然后修改4季度的申报表和报表 ;要改的  

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快账用户3942 追问 2022-03-03 10:19

12月份和第4季度不也都申报了吗,还能改吗

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齐红老师 解答 2022-03-03 10:22

 你好;  可以 修改; 去大厅改   

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快账用户3942 追问 2022-03-03 10:23

哦,好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-03-03 10:25

 不客气的 。帮到你就好 

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你好;     你就差额去调整分录即可   或者是反结账去改; 你这个跨年了是吗   
2022-03-03
同学你好 1.这个钱还还回去吗? 2.需要折旧的,就是计入固定资产,做固定资产清理 3.计入固定资产成本 4.直接做收入
2020-09-27
月末结转应该是这样的 借:应交税费—应交增值税—销项税  贷:应交税费—应交增值税—进项税  应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷:应交税费—未交增值税
2022-02-14
您好,同学,很高兴回答您的问题!
2023-06-18
同学你好; 收到总部发票的借方凭证科目有误,应该 借: 库存商品 这个进项税额不用转出,应为你给客户试用已经做视同销售,确认销项税额了
2023-06-19
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