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老师您好,2021年12月份的结转未交增值税时候多结转了0.61,导致2022年1月缴纳完12月份的税金后科目贷方余额多了0.61,请问我应该怎么写分录调整账款呢

2022-03-02 13:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-02 13:51

你好,做你2021年结转未交增值税的相反分录,金额0.61就是了 

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快账用户1260 追问 2022-03-02 13:52

老师 请问还需要录入其他分录吗?只需要这一笔就可以吗?

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齐红老师 解答 2022-03-02 13:52

你好,只需要这一笔就可以,不需要录入其他的了 

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快账用户1260 追问 2022-03-02 14:02

老师,我当时是: 借:应交税费/应交增值税/转出未交增值税 待:应交税费-未交增值税 按您说的我现在如果做相反分录,金额是0.61: 就是: 借:应交税费-未交增值税 0.61 贷:应交税费/应交增值税/转出未交增值税 0.61 那现在应交税费/应交增值税/转出未交增值税贷方有余额了哦

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齐红老师 解答 2022-03-02 14:03

你好,之前 借:应交税费/应交增值税/转出未交增值税 待:应交税费-未交增值税 多转了0.61,那 应交税费/应交增值税/转出未交增值税就有借方余额0.61 现在调整0.61,余额刚好是0才是啊 

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你好,做你2021年结转未交增值税的相反分录,金额0.61就是了 
2022-03-02
你们是一般纳税人还是小规模,这个已交税金是一般纳税人当月缴纳,当月才做的。
2023-10-11
同学你好 以前会计把2021年5月份的税金及附加的341.11,做成转出未交增值税科目了——之前的分录是如何做的?
2022-03-03
那你现在补的话就是借应交税费增值税,同时借营业外支出,贷银行存款。
2022-03-07
您好 请问您应交税费-企业所得税科目有余额么
2020-10-13
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