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老师,公司是重庆的建安企业一般纳税人有预交税,我刚来公司以前会计没做交接,发现了一些问题,不知道怎么办,求解:(1)第一个会计做的凭证是:借:应交税金-应交增值税-预交税金 应交税金-应交城建税 贷:现金 又做了一笔计提附加税,借:税金及附加 贷:应交税金-应交城建税 ;后面一个会计做的是:借:应交税金-应交增值税-预交税金 应交税金-应交增值税-预交城建税 ,应交增值税-预交教育费附加,没做计提附加税,现在预交城建税科目有借方余额2160.74,预交教育附加有借方余额1200.33,预交增值税有借方余额49856.69,怎么做才是对的呢,预交增值税在借方是可以抵扣的吗?

2022-03-02 12:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-02 12:38

你好 ;    1.  你去看看 缴纳的金额是不是对的 ? 然后判断是否 需要结转下    ; 针对附加税是否考虑计提处理  

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快账用户8499 追问 2022-03-02 12:40

缴纳的金额对,但利润表上没有体现出来税金及附加,预交的附加税该不该计提呢?

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齐红老师 解答 2022-03-02 12:42

 你好 ;  因为你没有计提税金及附加   你就把这部分给计提了。  

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快账用户8499 追问 2022-03-02 12:44

意思是应该按照第一个会计那样做对吧?主要我以前没做过建安这种预交的?

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齐红老师 解答 2022-03-02 12:47

 你好; 是的。先去计提了。  因为我让你确定是否计提了税金及附加; 你说确定了 。 那么你就补计提即可  

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快账用户8499 追问 2022-03-02 12:50

老师,还有个问题就是:公司做收入,第一个会计做的借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 没有计提城建税, 第二个会计做的有计提:借:城建税 贷:应交税金-应交城建税,下个月又调回来,借:应交城建税 贷:城建税,公司进项大于销项不用交税的情况,这种情况到底该不该计提城建税和教育附加呢?

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齐红老师 解答 2022-03-02 12:52

 你好 ;     如果你不确定你是否缴纳增值税  。 那么你  预缴的  附加税先 去 缴纳做缴纳分录 处理 ;     ; 然后在 确定增值税的情况在考虑计提附加税 。  

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快账用户8499 追问 2022-03-02 12:55

老师,公司有留抵的税额,销项减进项后不用交税的情况下计提附加税吗

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齐红老师 解答 2022-03-02 13:07

 你好 ;  是的。 如果不缴纳增值税就先不计提  ;就先把预缴的 附加税  做缴纳分录 以后抵减  

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快账用户8499 追问 2022-03-02 13:11

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-03-02 13:40

不客气的。帮到你就好 ; 满意请给予评价  

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你好 ;    1.  你去看看 缴纳的金额是不是对的 ? 然后判断是否 需要结转下    ; 针对附加税是否考虑计提处理  
2022-03-02
同学你好 分录是这样做的 但是科目不对 是税金及附加
2022-04-14
所得税需要缴纳所得税,就要计提的啊,借所得税费用,贷:应缴所得税
2022-01-11
您好,这个是可以的,是可以这样做的
2023-11-17
你好!转入营业外收入-其他就可以。
2020-08-17
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