你好 记在待认证进项 不填写申报表
当月收到的进项专票,暂不认证不抵扣,要怎么做账?是做到待抵扣还是待认证进项税额?待抵扣进项税额不是一般纳税人辅导期用的科目吗,平常可以用这个科目入账不?
我单位3月收到11张进项专票,共40万,我直接按票记账,借…进项税,现在进账税余额太大,我本月只有11万收入,我只想认证10万,月末结转,计提增值税科目怎么做?剩下的进项税转入哪个科目?
一般纳税人收到专票本月记账但不想认证进项,记到哪个科目?报表上需要体现吗?
公司刚成立,想做一套账,请问采购回来的材料等专票的进项税我先入科目待认证进项税额可以吗?或者这个科目现在还能不能用了?一套账还要控制税负要怎么做呢?而且还要体现每个月的成本要及时记账。
请问记账上的进项税额一定要和认证的一样吗?可以我收到票我就登记入账,但是本月先不认证发票吗?
老师,出差过程中购买的电脑能否一并计入差旅费
个税申报本月15号之前忘记申报,现在补要交罚款吗
老师,请问如何理解第二条,比如4月收到税务异常发票通知,那税款所属期是4月,5月申报4月增值税时做进项转出是吗
老师,我们是小规模纳税人,有些没有成本发票,汇算清缴的时候需要调增吗
老师我想问一下小规模公司也可以开通社保,给员工缴纳社保吧,这个开通需要什么手续
你好,我公司这个月开具了一张出口发票,开具了发现有一个商品的税收编码和进项发票税收编码大类一致,小类不一致,例如税收编码大类塑料制品一致,再分的小类不一致,这样的发票可以吗?会不会触犯税务预警?
老师,一个亲戚想注册公司,想让父亲当法人,他已经七十五岁了,可以么?
老师上个季度多交了49的所得税,这个季度需要交6722的所得税,可以更正申报吗?这个少交49吗
股东分红,公司代扣代缴个人所得税,这个需要计提吗?
老师问一下,小规模纳税人第一季度一点有利润,以前年度亏损,个人所得税怎么处理才能不交税,利润表上怎么填?利润表上没有以前年度亏损调整,在电子税务局里有以前年度亏损调整,但数学填不进,正常填下来就要交税了,请问怎么处理?
是应交税费待认证进项税额吗?
还是其他应收款
是应交税费待认证进项税额