清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项 结转清理余额 借:固定资产清理 贷:营业外收入/支出
老师处置固定资产。固定资产清理贷方余额6万,我结转后,借固定资产清理6,贷资产处置损益6。是资产处置损益在贷方是亏损还是盈利
这个分录怎么这么写啊 借方固定资产清理和累计折旧=贷方的固定资产余额了 资产处置损益哪来的
老师,资产处置这个分录对吗 ,我的固定资产清理有余额了
老师好,请问主动处置固定资产的净残值分录 借资产处置损益,贷固定资产清理 对吗?
请问处置固定资产,固定资产清理余额在贷方,后面清理损益分录,是 贷 营业外收入吗
可不可以帮我从GONE理论中的机会维度,分析一下新海宜进行财务舞弊的机会因子,分别从以下三个方面:内控环境方面、风险评估问题、信息与沟通问题
老师个体户有罚款的,做账时候不做营业外支出,然后申报经营所得个税的时候也就不用调增了可以吗
老师,收到的数电专票开票员是管理员,需要换票重开吗?
老师,4月份红冲2月份的发票了,2月份当时缴纳增值税了,4月份的增值税受2月份增值税的影响吗
甲方有2000多不给付了,是做坏账准备吗?
老师您好,我因为24年1季度交了企业所得税,但是我实际22.23年两年亏损130万, 现在汇算清缴要给我退税,但是我害怕查账,现在应该怎么调整合适呢
租期2024.2.1--2029.6.30(65个月)租金 310000元/年 月摊销额23846.15 今年的房租因为大环境不好 重新谈了 今天2025.4.29交了279000,按照权责发生制原则 3月份还是摊销23846.15,现在账务如何处理呢
老师 审计让企业提供税收缴款通知书,我想问一下这个通知书是什么?
老师你好!企业购入配件有自用有销售的,自用视同销售吗
供应商开了发票,出纳付款比发票金额多付了10元,这个账务怎么处理?
老师,如果是盈利情况,贷方营业外收入-非流动资产处置净收益这个二级科目可以用吗
额额,需要设置你言那个科目
就是我设置的这个也可以的是吧
可以,可以,没问题的哈