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因货物质量问题,上游供应商通过保险公司赔付我司一万,我司将货物低价处理,请问这个赔款1万需要缴纳增值税吗?如果需要缴纳,是以下哪种方式处理?一是进项税额转出,二是直接将1万按照未开票收入计算增值税?并说明处理方式的缘由,谢谢!

2022-03-01 15:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-01 15:53

你好 ,赔款是不交增值税的

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快账用户6953 追问 2022-03-01 15:57

直接计入营业外收入吗?我没有找到相关赔款税务处理方面的规定,老师能具体说一下是哪个规定里面的吗?

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齐红老师 解答 2022-03-01 15:58

直接计入营业外收入,这个没有专门规定呀,赔偿准则规定就是营业外收入,不是增值业务所以不交增值税

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快账用户6953 追问 2022-03-01 16:05

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-03-01 16:15

不客气,祝你工作顺利

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相关问题讨论
你好 ,赔款是不交增值税的
2022-03-01
你好,很明显第一种计算是正确的
2019-07-30
你好同学 (1)写出业务①的税务处理。 进项税=24000 (2)写出业务②的税务处理。 进项税=48000 (3)写出业务③的税务处理。 进项税=0 (4)写出业务④的税务处理。 销项税=(1100000%2B2200)/1.09*0.09=91007.34 (5)写出业务⑤的税务处理。 销项税=31800/1.06*0.06=1800 (6)计算甲公司8月应当缴纳的增值税。 应交增值税=91007.34%2B1800-24000-48000
2022-08-18
你好同学 (1)写出业务①的税务处理。 进项税=24000 (2)写出业务②的税务处理。 进项税=48000 (3)写出业务③的税务处理。 进项税=0 (4)写出业务④的税务处理。 销项税=(1100000%2B2200)/1.09*0.09=91007.34 (5)写出业务⑤的税务处理。 销项税=31800/1.06*0.06=1800 (6)计算甲公司8月应当缴纳的增值税。 应交增值税=91007.34%2B1800-24000-48000
2022-08-18
您好 进项税额13+1*9%=13.09 销项税额150*13%+40*13%+1.13/1.13*13%+10*(1+10)*13%+10*13%=27.56 应纳增值税27.56-13.09=14.47
2023-12-16
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