你好; 没有统计好; 你签字确定了勾选信息了吗
老师,勾选完发票后,下一步是不是要在抵扣勾选统计那查询统计呀? 我暂时勾选了本月的,还有上月已入账没勾选的,月底可能还有一批需要勾选,我要等月底一起认证还是可以先把已经勾选的做认证呢?
请问上月1月13日收到一张可抵扣的专票,本月在增值税综合服务平台勾选统计时,点开发票抵扣勾选,未找到该票,输入发票代码和号码后查到了该票,提交后在勾选统计时提示不在申报期,要求撤销统计,撤销后再在平台上输入代码和号码就找不到该发票了,再申请统计时也没有该发票,这种情况是怎么回事?要怎么样操作呢?
老师,请问上月在勾选平台勾选统计了进项发票,由于上月增值税为负数,没有抵扣这笔进项税额,填在留抵栏的,这个月我应该怎么填表呢?
老师好,增值税认证抵扣勾选平台上勾选了发票了,次月统计时,统计汇总表上有一张发票的金额没统计上,但是清单上有这张发票的明细,怎么回事呢
为什么我上个月留底的发票税务局上抵扣认证了但是认证统计没有把这几笔在这个月已经勾选的留底金额给加进去这是怎么回事
你好老师,公司销售商品 ,假如10万元,折后5万元,开具销售发票直接开5万元是符合规定的吗,没有在发票上体现原价和折扣价
因暴风雨损坏,一栋楼房原值50万元已提折旧10万元,用银行存款支付清理费用18,000元。含税增值税税率为9%,收到保险公司赔款25万元,已存入银行编制相关的会计分录
转让甲材料需要什么会计科目
某企业投资一项固定资产项目,建设期需要3年,并需要于每年年初投入资金各1000000元,该固定资产估计可使用10年,报废时无残值,该固定资产采用直线法计提折I日。项目于第四年投产后,每年的营业收人为8500000元,付现成本为7900000元。所得税率为40%,企业要求的最低投资报酬率为10%。(1)计算项目每年现金净流量(2)计算静态投资回收期(3)计算获利指数(4)计算该项目净现值(5)计算该项目内含报酬率
10.10销售产品100000增值税13000,款项已存入银行该批产品成本70000
已知10000✖️(1➕0.03)^20
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(5)编制欣然公司2×21年12月31日对A非专利技术计提减值准备的会计分录。
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(3)编制欣然公司2×19年9月1日至12月31日发生相关支出的会计分录。(4)编制欣然公司2×20年1月1日A非专利技术达到预定用途时的会计分录。
某企业20"年实现的主营业务收入为1200000元;主营业务成本700000元;其他业务收入100000元;其他业务成本为60000元;投资收益为60000元;营业税金及附加100000元;发生的销售费用为5000元;管理费用为16000元,财务费用为4000元;营业外支出35000元。根据一下算一下该企业本年的营业收入
完税凭证里显示税种是其他收入,是什么项目,算不算企业纳税总额
签字确认了
你好; 确定了 你确定这个信息没有勾选成功吗。 你去看看增值税申报表的 读入数据包括这笔没有;
统计完成下载的清单里边有这张发票明细
如果申报表里边有 那就按照清单走就可以了吗
你好; 那这个应该是按照你 认证的进项税金额来的。 你 这个清单 正常是的; 按照认证清单 金额的
增值税进项里边也没有这个发票的金额
你好; 那就得找税务局确定了。 这个 看是不是系统原因
打开的时候提示的对话框
你好; 检查下你的进项税发票是不是有异常的; 比如你 上家失控 就不允许你抵扣的
从哪检查呢
上家失控是什么意思
这个是税务局查的; 你自己查询不了的
拿上这张票去税务局查询吗?怎么说
你好; 拿着这个认证的 明细去税务局问下你勾选的 进项税 与你实际 读入的数据不一致 ;让税务局给你查询下这些发票是否有异常
好的谢谢老师
不客气的 。帮到你就好