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老师好,我们有些费用是年底统一结算支付,假如现收到了结算单没有收到发票,可以暂估为成本入账,次月收到发票再转回吗

2022-03-01 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-01 11:38

嗯,你好,是可以的,你可以先暂估成本儿,然后次月收到发票,再调整凭证。

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快账用户9558 追问 2022-03-01 11:39

假如对方开20000的专票,我的分录应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2022-03-01 11:41

你是你,可你可以借管理费用,应交税费应交增值税进项税额贷银行存款。

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快账用户9558 追问 2022-03-01 11:46

发票是次月开,我这个月就入账,税费也要写上吗

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齐红老师 解答 2022-03-01 11:48

发票什么时候开,你什么时候入账就可以的。如果说你想暂估的话,那你现在就先暂估上费用,然后别暂估那个税费了,你可以借管理费用贷,应付账款暂估。

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嗯,你好,是可以的,你可以先暂估成本儿,然后次月收到发票,再调整凭证。
2022-03-01
你好,学员,这个可以的
2022-09-28
可以的,可以这么做。
2024-04-16
您好,做在1月不影响啊,冲销一笔在做一笔就是0,如果是专票最终只是多了进项税额
2025-01-13
你好,暂估和发票是不是一样的,不一样的话,你需要红冲之前暂估结转的成本,然后再走发票的。
2023-07-12
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