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老师,客户跟我们对账,对不上,有的入账晚了,有的我们没有开票,货已经交了,客户给入上账了,我们没有入账,该如何处理?

2022-03-01 08:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-01 08:19

你好,你可以让他写清楚货物给了多少,然后开了发票是多少,付了多少钱。

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你好,你可以让他写清楚货物给了多少,然后开了发票是多少,付了多少钱。
2022-03-01
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 估支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 发票到后冲暂 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2024-04-02
您好,视同开票处理,申报未开票收入
2022-01-21
您好,作为无票收入的话,你们可以,但是对方没法入账啊
2022-11-02
你好,同学,可以做 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 按暂估金额结转成本,收到发票后再做调整。或者先不确认收入,将收到的款做预收处理,收到发票后再确认收入结转成本。
2025-02-01
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