学员您好,根据国家税务总局公告
我单位把一个项目总承包给一个公司做,他们购买设备和进行土建安装,设备占合同金额百分之六十,土建百分四十,我们按照约定时间付款,税务说这个设备进项税额抵扣不了,应按土建百分九税率开,是因为是混合销售吗?
老师 我们是房地产开发有限公司,我们将全部承包给建筑施工方,除了签合同约定我们允许哪些工程他们建筑方可以分包外,他们和第三方签订强电 弱电 电梯安装等工程,他们开给我们的发票内容是按照他们跟第三方签合同的内容开给我们 还是都开建筑服务费呢?建筑方主要是基建和主体项目,但是我们全部承包给他们 其他他们再找分包刚来做
老师,我们是建筑公司,只有建筑资质,没有销售资质,现在刚承接了一个空调设备的安装项目,我们包工包料,这项工程我们按什么税率开票呢?都按照百分之九吗?还是货物按照百分之十三,安装服务按百分之九?
老师,我公司主要是外购安防监控设备以及楼宇对讲设备,然后并负责安装的!经营范围其中有安防设备销售、安装、调试及维护。现在我公司签订了一个电子监控与楼宇对讲的工程施工合同,施工总承包方式承包,包工包料。我家公司开具此项目发票时,是按建筑安装类别9%税率开具,还是按商贸类混合销售行为开具税率13%货物销售并安装的发票
老师你好,是这样的,我们是一家建筑工程公司,1月份有个水电智能安装的项目开了票,以前我们结转成本都是按开票,看合同造价和完工进度百分比确定成本,但是现在这个项目有分包出去的,而且合同有的还没敲定,这个现在结转成本怎么做呢,可以先按已经支出的实际材料人工先结转成本吗?我们目前开票只开了三百万,结转成本劳务分包这块的也要记入进去吗?还是说可以暂时不计入,具体的会计分录怎么做麻烦老师指导下
留底抵欠是3月份办理的,然后4月份申报3月的所属期,那留底抵欠会计分录也应该在3月做吧,为什么要做到4月啊,老师
老师,福利费不是不用计提了吗?我看你给学员发的,怎么还需要计提啊
老师,留底抵欠填到3月所属期(4月申报),那会计分录是做到3月份吗,
当期计提的盈余公积什么时候结转
零基础小白想学代账实操经验
老师问一下年底做了几笔应付账款暂估,汇算清缴前未收到票,还需要在分录上红冲调账吗
老师问下工商年申报实缴金额的时间怎么填写?还有社保 医保信息 职工人数之类的从哪里导数据查询
老师,1月欠的税(2月申报),2月的留底正常申报(3月申报),然后3月申报完2月的税费办理留底抵欠,这个留底抵欠金额填到几月申报表,我看申报表附表2好像有个上期留底抵欠,是填到3月申报表吗(4月申报)
计提增值税会影响利润总额和净利润吗
变更法人的章程修正案怎么写?
国家税务总局公告2017年第11号,一、纳税人销售活动板房、机器设备、钢结构件等自产货物的同时提供建筑、安装服务,不属于《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号文件印发)第四十条规定的混合销售,应分别核算货物和建筑服务的销售额,分别适用不同的税率或者征收率。
不好意思,刚卡住了
如果是外购的,也是需要分别核算报税的