一、根据具体的业务时间,也就是出租时间开具发票。此笔业务属于转租业务,肯定会存在租赁期不同的情况
A公司为租赁公司,2020年向B公司承租房厂(为2016年4月30日以前的房厂),B公司按简易计税,向A公司开具5%的增值税普通发票。 A公司将房厂出租给C公司,那么A公司也是按简易计税吗,按5%的税率开给C公司吗?
老师,个人房子租给A公司,A公司又租给B公司,但是房东给A公司开发票税务局代开期间是到今年3月22日的,B公司是从3月4日开始租的,那从3月4日至3月22日是重叠的,请问要是根据房租合同再开发票给B公司,税务局能从3月4期间开始开发票吗
我公司4月份向房东交了2022年4月1日至2023年3月31日房租费7800元,房东收到款后到税局代开了增值税专票给到我公司,所得税由付款方代缴,请问我这样申报房东的个税对吗?个税实际是由我公司承担了,请问可以税前扣除吗?
老师你好,我们公司收到了一张个人代开的房租发票,期限是从2024年3月22—2024年12月31日,不过先付了一般的房租:6500,摊销的话还是从3月开始摊销,请问这个分录怎么写?
老师,我们有三家公司,ABC公司,三家公司都是小明和小江各持有50%股份,是用于经营一栋酒店的,ABC公司法人是小明,小明跟房东签了合同,A公司从公账转了一月租金给小明,小明交一月租金给房东;B公司从公账转了二月租金给小明,小明交一月租金给房东;C公司从公账转了三月租金给小明,小明交一月租金给房东,那房东开发票,怎么开给三家公司?可以一月开给A公司,二月开给B公司,三月开给C公司吗?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
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比如个人租给A公司是从2021.3.23-2022.3.22税务局开票期间也是这个期间,A公司又租给B公司,是从2022.3.4-2023.3.3,税务局能给开这个期间的发票吗
你这个房产没有拿到手,如何出租呢?
相当于转租,A公司从个人手里租赁房子,然后又转租给B公司,这样的业务不可以吗
这样的业务是有的,只是说从个人手里面租赁房子在前,转租在后,至少租赁起点是一致,或者是说转租业务滞后一些