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老师你好,我们公司收到了一张个人代开的房租发票,期限是从2024年3月22—2024年12月31日,不过先付了一般的房租:6500,摊销的话还是从3月开始摊销,请问这个分录怎么写?

2024-04-13 17:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-13 17:52

您好,分录:借:长期待摊费用-房租 6500 贷:银行存款 6500 借:管理费用-房租 (按实际天数来摊) 贷:长期待摊费用-房租 (按3月的实际天数来摊)

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快账用户6282 追问 2024-04-13 17:53

好的老师,谢谢

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快账用户6282 追问 2024-04-13 17:53

还有收到的发票金额是10830,这个金额怎么处理

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齐红老师 解答 2024-04-13 17:55

10830是包含已付的6500吗?那么就是  借:长期待摊费用 10830      贷:银行存款6500    其他应付款4330   

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快账用户6282 追问 2024-04-13 17:56

就是发票金额10830里面付了6500剩余的部分还没有付

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齐红老师 解答 2024-04-13 18:00

分录   借:长期待摊费用 10830      贷:银行存款6500    其他应付款4330   

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快账用户6282 追问 2024-04-13 18:01

知道了老师,谢谢

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齐红老师 解答 2024-04-13 18:03

好的,感谢您!如果对您有帮助,可以给我好评哦

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您好,分录:借:长期待摊费用-房租 6500 贷:银行存款 6500 借:管理费用-房租 (按实际天数来摊) 贷:长期待摊费用-房租 (按3月的实际天数来摊)
2024-04-13
你好 先交了半年的房租5万,借:预付账款,贷:银行存款   今年3月份又交了半年房租5万,借:预付账款,贷:银行存款   收到对方开过来10万的专票, 借:长期待摊费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款 是从去年6月份开始补做摊销处理 
2023-04-13
您好,后期房子还用吗?租金对方还退吗?
2021-07-02
从4月份就开始计入费用。 然后5月份来发票,把4月份的红冲或者不红冲,把这个发票复印一下,放在4月后面也行。 要是金额非常小的,可以一次性计入费用,不用分开行。
2023-07-06
你好,是的,摊销今年4个月的,是的,明年照常管理费用
2021-12-23
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