您好,对方会给您们开发票吗
老师,你好,请问一下我们是做农业的企业,现在和多彩宝签订了合作协议,多彩宝为我们服务,支付这个费用,我应该怎么做分录呢?
请教老师一个问题,我们公司和一家海洋馆合作,我们代理销售门票,我们先卖出去门票然后月底根据人数来结账,那我做分录是借主营业务成本-代理销售门票,贷应付账款,这样感觉分录也不太对,我该怎么做分录?
我们是个体工商户餐饮行业的,我们九月份购入了好多固定固定资产,十月份全部计提到了,累计折旧,一次性计入费用了,我现在要把他再一年折旧完,我现在怎么做账务处理呢
老师,请问下,我们是餐饮企业,现在一个商家和我们合作,把他们的酒摆在我们餐厅销售,我们是一个月结账一次,卖多少结算多少。这种应该怎么做账务处理?怎么做分录!
老师,我想问一下我们是酒店今年给政府征用了,我们开餐饮跟租赁的发票给政府,政府对应把款项一个季度结算给我们,那这种账务怎么处理呢?
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
要开票的
那您是 借:库存商品 贷:应付帐款 借:其他业务收入 贷:库存商品 借:应付账款 贷:银行存款
这个不涉及成本结转吗?
也是要结转成本的
那你上述第二个分录是否应该是其他业务成本?
是的,那个地方打字打错了