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老师好,一般纳税人,已经很久没有经营了,但是老板10月份进来了一份10多万的进项发票,也11月份做了认证,这个份发票要怎么做分录啊

2022-02-28 13:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-28 13:02

当时在收到发票的时候,你做的账务处理。

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齐红老师 解答 2022-02-28 13:02

当时在收到发票,你有没有做账?

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快账用户7392 追问 2022-02-28 13:03

没有,票是10月份开进来的,到我们手上是11月初,然后就给他认证了,没有做任何出来

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齐红老师 解答 2022-02-28 13:05

那你现在就正常的借相关的成本费用,同时借应交税费,增值税进项税额,贷银行存款等等。

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当时在收到发票的时候,你做的账务处理。
2022-02-28
你好,是的,进项发票要到11月份才能收到不能抵10月的,
2020-11-02
您好!您2月份认证的所属期是1月份的就确认抵扣进项税额所属期是2月份的就是2月份确认抵扣进项税额。
2021-02-21
同学,你好 分录应该在11月做
2020-12-25
原来抵扣的转出来,然后这笔后面收到发票还可以重新勾选抵扣还是和原来一样的分录。
2024-01-12
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