可以的 属于21年的 这个具体的啥业务的
老师,去年9月份办的营业执照,今年1月份做税务登记,是从1月份开始建账吗?1月份开始建账的话去年的发票怎么入账呢,是些餐费、油费、加油IC充值款、塑料船(工地上用到的材料),是都计入开办费吗?一月份也有餐费油费这些 要跟去年的发票分开记还是记到一起呢
去年11月10月份开具的餐费等费用发票,现在能入账吗?入哪一年?怎么做账?
21年11月份的费用发票今年能入账吗
您好老师,去年10月份的餐费发票,现在还能做账使用吗?
老师,23年12月份预提运费10万,24年5月份开回来11万的发票,多开了一万,现在,我怎么入账?
请问:生产型企业既生产自己的产品做深加工结转出口,又直接购进另外一种商品,买进商品直接报关出口,进行是外贸业务,这种生产型企业夹杂外贸业务,出口自产或外购商品,外贸业务可以在生产型企业里做退税吗?如可以怎久退税?如不可以,有什么依据?怎么操作才可以退税?
两个人合伙开店卖衣服,每次进货都是从营业额里提的钱,结果干着干着另外一个人不知道自己成本了,只知道总的营业额还有总的支出,现在还剩下没有卖完的货,怎么算另外一个人的成本和总体利润
两个人合伙做生意,其中一个人投入的成本不知道是多少,利润有一部分钱还有一部分货,但是支出和收入有明细,还能算清楚另外一个人的成本和利润吗?
商品调拔分公司的分录是什么
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
有业务招待费,也有餐费等
餐费是啥的,看用途 招待费的借以前年度损益调整贷银行存款 汇算清缴在纳税调整明细表,扣除项目第二行有招待费在这里面调整
如果有的进项可以抵扣的呢?
怎么做账?
招待费抵扣不了 餐饮的也抵扣不了
这个是抵扣不了,我是说有高铁票,可以抵扣9个点进项票的怎么做账
是出差的业务吗? 借以前年度损益调整 应交税费,应交增值税进项 贷银行存款。
汇算清缴的时候怎么弄,怎么填表?
纳税调整明细表扣除项目,其他30栏里面填写税收金额。