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老师,23年12月份预提运费10万,24年5月份开回来11万的发票,多开了一万,现在,我怎么入账?

2024-05-23 10:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-23 10:22

你好,这个1万可以做在今年的

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快账用户6684 追问 2024-05-23 10:25

老师,那我是不是先冲预提借,销售费用-10万,贷,其他应付款-运费预提_10万,把去年的预提运费冲红,然后,借,销售费用11万,贷,其他应付款-某某公司,这样对吗?

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齐红老师 解答 2024-05-23 10:31

这个分录是对的没问题

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快账用户6684 追问 2024-05-23 10:39

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-23 10:39

不客气,祝你工作顺利加油

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你好,这个1万可以做在今年的
2024-05-23
借管理费用或者销售费用,贷其他应付款
2024-01-30
你好,它属于2023年的吗?如果是的话,借利润分配未分配利润 贷预付账款汇算清缴纳税调减
2024-02-26
现在能补记到24年1月份
2024-02-21
你好,之前的10万的时候怎么做的?还有,他现在是给你开了一个10万,又开了一个负数5万,又开了一个正数5万,是吗?如果是的话,他之前的这个10万的发票他都认证不了了 让他把剩下剩下的5万也红冲吧,然后再给你重新开。
2025-01-16
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