同学你好 对的 账上也要做工资计提的 个税系统也得申报的
新成立的公司第一次报企业所得税,资产总额不能为0,而账只计提了两个月的工资报表上资产和负债所有者权益都为0,但财报的时候资产负债所有者权益是不能为0的,那这个怎么填,还有所有者权益变动表怎么填?
新版企业没有员工,没有业务,12月份,申报11月个税综合所得——工资薪金,填的是法人,金额为0,账上也没做工资计提,1月份,新会计把12月个税综合所得薪金所得改为3500,账上还是没做工资计提,是不是不合理??如果个税综合所得为3500,账上她做工资计提了了,是不是会影响季报时填的资产负债表和利润表?报表是不是就得填数了?其他业务都没有得情况下
咨询一个问题,合伙企业的合伙人,在没有分红的情况下,有提成 如何申报? 现在是合伙人每月也给一定金额的工资,这个申报工资薪金吗? 如果申报是不是重复征税 如果不申报,账上列支工资,季度调增缴纳经营所得就可以了对吧
老师,财务报表中的应付职工薪酬可以填负数吗,还有未分配利润,我公司是在去年12月底成立,发了大家11月份的工资,但是没有计提,目前报企业所得季报都过不去,因为没有收入,为零,这种是不是要到税务局办理呢,而且12月份是手工帐,报表就是负债表和利润表就手填就可以吧
以下1名人员未填写正常工资薪金所得,其中1名人员的证件类型为居民身份证,需进行综合所得申报。其余人员若属于居民的要进行综合所得申报,非居民的请确保在非居民所得申报无住所个人正常工资薪金,以免影响员工的纳税记录和后续累计算税.老师好,这个人做了0申报,怎么是这样的,提交不了报表
您好,发现以往年度汇算的期间费用有的费用填写行次填写得不准确,并没有影响纳税,可以不做更正了吗
老师好,联合会使用民间非营利会计制度,请问银行账户管理费支出怎么做会计分类?
您好,23年做汇算的时候,期间费用物业费错误填到租赁费行次了,当年七月份电子税务局已经就汇算报表比对过了,跳出了其他的风险提示,也已经更正处理过了,今天发现还有个这个错误,当时并没有跳出这个错误的风险提示,不需要再做什么处理了吧?
老师,如果购买的农产品,用于免税项目不能抵扣会成为滞留票,为什么在填表的时候还可以按9个点计算扣除,深加工的话还加计扣除1个点呢?不是矛盾吗
朴老师,正常就要普票,就不用进项转出,直接有费用了,如果就是专票,增值税报表和会计分录都该怎么处理?
王老师,A公司和B公司都是老板自己的公司,现在A公司销售给B公司,使A公司有收入和利润,但又要控制利润不能太高,避免交税多,A公司的产品采购单价已经有了,售价我定多少怎么确定呢,要根据什么才能计算?
老师好24年3月份因税务检查补缴5万元所得税我做的会计分录是借以前年度损益调整贷银行,,,借:利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整 对不对
您好,发现23年企业所得税汇算表,把管理费用物业费填到期间费用租赁费那个行次里了,不会有什么风险吧
开始机械设备租赁公司,24年的利润太高,我暂估成本-邮费,然后25年4月来发票可以入帐吗,这样合法吗?机械租赁公司的
发票超过额度怎么申请提额
那账上做了计提,是不是季报时,填的报表就不能是0了呀?
对的 你的财务报表上得有数据 你的季度所得税上有费用类
可以在下个月,个税再改为0吗?这样就不用账上计提工资了,本身这个法人也没有工资,新公司也没业务
这个可以 但是这个月申报的别改了 下个月给他改成非正常就行了
改成非正常不就是离职了吗?新公司一个员工都没有,个税这块拿法人挂着0申报呢
那就给他报工资 老板也得报的 只要增员了就要有工资的
我的意思是下个月,我把老板的工资从3500改为0,个税申报时,可以吗??这样就不用做账计提,季报申报时,费用类就不用填数了
这个零申报报不了哦
我没太懂老师的意思,零申报不了是啥意思??法人个税申报时,不能填0??
工资金额是零申报不成功的,所以说申报不了