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老师你好,我一直暂估原材料,那我有进项发票回来了,那我怎么冲掉这暂估呢?

2022-02-25 20:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-25 20:41

你好 首先需要红冲,然后再按照发票的金额作为一笔正确的分录

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快账用户3470 追问 2022-02-25 20:53

老师你好,如果我红冲的话借:原材料,贷:应付账款×暂估材料,19,400的话,那我发票也是19,400,那我库存商品的话又要暂估了

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齐红老师 解答 2022-02-25 20:55

你这个都已经收到发票了,就不需要暂估啊,你都有真实的数据了

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快账用户3470 追问 2022-02-25 20:59

我暂估的是原材料原材料回来了,但是我的库存商品的话呢,出现在期末余额的贷方了

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齐红老师 解答 2022-02-25 20:59

你把完整的分录写一下好吗?我这边帮你判断一下

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快账用户3470 追问 2022-02-25 21:00

我是不是做暂估的时候应该做暂估库存商品的应付暂估材料

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齐红老师 解答 2022-02-25 21:01

不是的,你暂估原材料的时候在赤月需要冲红的

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快账用户3470 追问 2022-02-25 21:05

暂估材料:原材料 25080.9 应付暂估材料 25080.9购入材料:原材料 9681.42 应交增值税进项税额1258.58 应付某某公司10940 冲掉暂估材料:原材料 10940负数 应付暂估材料10940负

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快账用户3470 追问 2022-02-25 21:05

我去年一直都有三个材料,差不多9万多,那我现在慢慢都有发票回来了,那我现在该怎么冲掉这9万多方面呢,全部做暂估是原材料

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齐红老师 解答 2022-02-25 21:17

你这个分录是有问题的,我帮你发现问题了。你这个暂估原材料25080.9,在第二个月就需要进行红冲的

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快账用户3470 追问 2022-02-25 21:18

这个是之前9月11月12月一起站过的话呢,就是差不多9万多了,我这个月才有进项发票回来,所以我就来做这个红冲,所以跨月就不能红冲了吗?

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齐红老师 解答 2022-02-25 21:19

你这个跨越就需要红冲的,你不能够把差额来进行红冲

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快账用户3470 追问 2022-02-25 21:22

老师你好,你的意思是说我的发票回来多少,我就冲红多少。我红中原材料的话,我的库存商品就出现在期末余额在贷方,

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齐红老师 解答 2022-02-25 21:25

是的,发票回来多少,你就按照发票来,实际入账的,你前面暂姑的金额要全部红冲的

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快账用户3470 追问 2022-02-25 21:27

是的,我就是现在想红冲,但是我红冲原材料的话呢,我的库存商品就是出现在期末余额的贷方了,那我岂不是又要做一笔暂估材料库存商品应付暂估吗?

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齐红老师 解答 2022-02-25 21:29

你现在的情况确实是还需要再做一笔分录的,因为你前面做错了,导致现在要多做一笔分录弥补的

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你好 首先需要红冲,然后再按照发票的金额作为一笔正确的分录
2022-02-25
一、暂估时,分录是: 借:库存商品 贷:应付账款——暂估应付账款 二、收到发票时,分录是: 1、冲销原分录,分录是: 借:库存商品 负数 贷:应付账款——暂估应付账款 负数 2、按发票做分录,分录是: 借:库存商品 贷:应付账款
2022-02-23
你好,直接做这个分录的负数分录就可以了。
2022-02-13
暂估材料的成本只能是不含税价
2022-12-19
你好,原材料 贷:应付账款---暂估应付款 下月初用红字 借:原材料 (红字) 贷:应付账款--暂估应付款(红字) 收到发票 借:原材料(材料采购) 借:应交税费--应交增值税--进项税 贷:银行存款(应付账款)
2022-02-21
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