你好 首先需要红冲,然后再按照发票的金额作为一笔正确的分录
老师,暂估的原材料已经领用结转成本了,来发票我就红冲暂估,那原来的暂估时候的成本需要冲么
老师你好,我之前的暂估材料借库存商品,货应付暂估材料,但是我现在有发票回来了,那我这笔分录又该怎么写?怎样去冲掉这个暂估呢?
老师你好,我一直暂估原材料,那我有进项发票回来了,那我怎么冲掉这暂估呢?
老师,你好,原材料暂估入库,等发票到了冲暂估,那什么情况会出现暂估挂在账上呢
老师,我发现之前暂估成本高了,应付款也高了,那我现在冲暂估的,借应该账款-暂估,贷原材料。那原材料就为负数了,这个我怎么处理
去年的房租今年怎么做账
填报的附加扣除当月就可以抵扣个税吗?还是要等到年底统一抵扣呢?
制造业,生产出来的产品转入库存商品后面要附什么凭证呢?
请问老师,单位是养殖场,都是免税,但是同事开出去一张9%的普票,请问老师可以么?
当月产生经济业务,没有及时开发票,可以用其他老早的发票进项发票平冲吗
老师 这笔分录怎么写?
生活困难员工的补助计入到应付职工薪酬什么项目
老师:法院拍卖的地块,房产税是按房产原值计税的?那房产要怎么算?
有关应税消费品已纳税款扣除政策,我公司生产的非芳烃已核定消费税,按照政策外购已税汽油,柴油,石脑油,燃料油,润滑油为原料身边的应税消费品可以扣除,如果采购已税消费品混合碳八可以扣除吗
新成立公司账目很乱,老板三个月都是自己垫付采购货款和报销费用,我可以从对公账户作为提取备用金来做公司老板垫付款吗,开发票也能用老早发票作为提冲吗
老师你好,如果我红冲的话借:原材料,贷:应付账款×暂估材料,19,400的话,那我发票也是19,400,那我库存商品的话又要暂估了
你这个都已经收到发票了,就不需要暂估啊,你都有真实的数据了
我暂估的是原材料原材料回来了,但是我的库存商品的话呢,出现在期末余额的贷方了
你把完整的分录写一下好吗?我这边帮你判断一下
我是不是做暂估的时候应该做暂估库存商品的应付暂估材料
不是的,你暂估原材料的时候在赤月需要冲红的
暂估材料:原材料 25080.9 应付暂估材料 25080.9购入材料:原材料 9681.42 应交增值税进项税额1258.58 应付某某公司10940 冲掉暂估材料:原材料 10940负数 应付暂估材料10940负
我去年一直都有三个材料,差不多9万多,那我现在慢慢都有发票回来了,那我现在该怎么冲掉这9万多方面呢,全部做暂估是原材料
你这个分录是有问题的,我帮你发现问题了。你这个暂估原材料25080.9,在第二个月就需要进行红冲的
这个是之前9月11月12月一起站过的话呢,就是差不多9万多了,我这个月才有进项发票回来,所以我就来做这个红冲,所以跨月就不能红冲了吗?
你这个跨越就需要红冲的,你不能够把差额来进行红冲
老师你好,你的意思是说我的发票回来多少,我就冲红多少。我红中原材料的话,我的库存商品就出现在期末余额在贷方,
是的,发票回来多少,你就按照发票来,实际入账的,你前面暂姑的金额要全部红冲的
是的,我就是现在想红冲,但是我红冲原材料的话呢,我的库存商品就是出现在期末余额的贷方了,那我岂不是又要做一笔暂估材料库存商品应付暂估吗?
你现在的情况确实是还需要再做一笔分录的,因为你前面做错了,导致现在要多做一笔分录弥补的