你好,按照3%开发票,按照2%交增值税。
老师您好,我公司是一般纳税人,出售一辆2010年购进的车辆(列入固定资产),请问按多少税率缴纳增值税?
公司目前是一般纳税人,16年12月转为一般纳税人。14年7月购入的固定资产现在需要处置,按多少的税率收增值税?
2021年7月份买入固定资产,2021年9月升为一般纳税人,上个月处置固定资产进项没有抵扣过,能按照3减2去缴纳增值税税费吗?
房产买卖的增值税税率是多少?2017年5月购进的房产,现在要卖,一般纳税人
老师好,公司1-12月连续12个月收入已超500万元,需要在2023年一月转一般纳税人,在2023年1月15月纳税申报后申请的一般纳税人,请问1月前半月的收入和成本按小规模纳税人还是一般纳税人处理
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
公司不开票是否可以? 直接按未开票申报。
你好,可以不用开发票的。
好的。是不是公司没有使用过进项税额的后期处置的时候就可以按3%的2%上税?能不能这样理解?
你好,不是这么理解的,因为你们之前是小规模期间买来的,是政策不允许的,比如他买来的时候是普通发票,他也没有抵扣,但是如果是零九年之后买来的,它照样按照13%增值税。
是否需要去查看当时的原始发票?
你确定是小规模期间买来的,不需要查发票。
好的,是确定的。
那就按照3%简易计税的来。
比如销售价格是100元,那么申报的增值税是100/1.03*0.02这样算的吗?
对的是的是这么做。
好的,谢谢,知道了。
不用客气,工作愉快。