您好,销项开出超过红冲金额的发票
我们这边的跨月发票红冲,必须要当月开了超过或相等的正数金额才可以冲,不能冲出负数,请问我的普票的金额可以冲掉专票的金额吗
当月发票冲红,算进项税额转出吗
当月开出红冲发票,当月的进项需要认证超出红冲金额的发票,还是销项开出超过红冲金额的发票?
收到之前月份已认证进项的红字发票,这个月做账红冲成本,进项税额(红字)。红字发票是不用认证的,那我的认证金额和账务上出现这个红字进项的差额
数电发票当月开错并且红冲,红冲的发票需要认证?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
进项的话不用多认证吧?
您好,进项的话不用多认证
就是比如一张发票价税合计100元,然后第二个月负数红冲,第二个月总体开出价税合计300元,那是不是200元的部分正常进项抵扣,是这样理解吗?
你好,是的,是这样理解的
好的,谢谢
不客气,很抱歉那么吃回复您,祝您工作顺利