你好,是计入管理费用科目核算的
你好,老师,总公司这边的经理去工地查看发生的吃饭住宿坐车的差旅费,跟工地上工人调动发生的差旅费,是记入同一个科目差旅费嘛,都有火车票,打车票的
老师 您好 因投标发生的差旅费(火车票、打车费)应该计入差旅费还是投标费呢 谢谢
老师,公司股东出差的火车票,可以计算抵扣进项吗,另外,他的差旅费,我也是记到差旅费里面,还是别的什么项目里呢,谢谢
您好老师 公司出差人员到当地的打车费用 应该是交通费还是差旅费呢?
老师 ,客户的差旅费在我们单位报销 并提供了火车票等 我是计入差旅费还是业务招待费呢
老师,是不是一次采购大额的婚纱按3年摊销,如果每月采购几件就一次计入成本啊
从公司公账上一次性转40000给一个人,有风险?怎么转没风险?
老师,月底最后一天可以打印数电发票里的统计表了吗?发现我今天打的数是不对的,我开了2张发票了,统计表只有一张!哪里出问题了,征收率那份。月初需要数电发票打印进项和销项进行报税做账
2024年,为了延缓所得税缴纳而做的暂估,假如次年5月后期会取的发票,2024年汇算清缴要怎么做,凭证要怎么调,做?假如后面无法取得发票,要怎么进行账务处理和报表申报
销售拿来的报销单上差旅费是400元,但是附件发票是一张500元的油票,专票。那做账的时候进项税额是要全额按照发票上的来吗?可以全部抵扣吗?
老师个税一年按6万扣完后,次月接着可以扣5000吗?
食堂里用的液化气去管理费用福利费吗
没有发票,只有收据可以做账吗,不超过500,个人报销怎么做账,分录怎么做
不是本公司员工,可以在公司借款吗。五万之内
老师,我们是跨异地做项目。那个地方给我们核定了个人所得税。但是我们实际是跟另一个公司合作。然后我们公司的人没有真正在那边的。我们开发票给我们的上游。然后另一个公司再开发票给我们。这种申报个人所得税应该怎么报 报没有人员吗?
老师 那可以计入销售费用-差旅费么
可以计入销售费用-差旅费么
可以计入销售费用-差旅费