不发工资的时候就做零申报。
您好,老师,我想问下那个报个税,可以一次申报两个月的吗,我们工资发放是次月发放上月工资,这个月申报是报10月的工资,我能把11月的也申报上吗
请问老师,我们项目上面,都是几个月不发工资,然后某一个月一次性发放的,那我申报个税的时候要怎么申报呢?
老师,异地项目怎么申报个税呢?都是好几个月发放一次工资
临时工做完一个项目一次性付工资,那我们是按月申报个税还是实际发放的时候申报
老师你好,请问建筑公司项目临时工人工资我们是3-6个月发一次,个税是每个月申报还是发放当月申报。我看齐红老师课讲的是发放当月申报,那我当月发放几个月工资那个税不是累计几个月的当月申报就要交个税啰,其实我是几个月累计的免增内
所有者权益为负,弥补后还有利润如何调财务报表
小规模按开票收入金额申报印花税,申报缴纳了税款,没有买卖合同,有什么影响
老师,简易计税就是差额纳税吧.那刚才不是说可以用应交增值税抵减科目吗究竟怎么做啊,那我这样做行不行,比如开出100就借银行存款100贷主营业务收入100/1.03贷应交增值税销项税额100/1.03*0.03然后成本直接记借主营业务成本80贷银行存款80然后申报的时候根据差额100-80=20*0.03申报,然后把应交增值税销项和实际申报的差额计入借应交增值税抵减,贷主营业务收入或者主营业务成本简易计税用“应交税费——简易计税”科目核算。确认收入时,按含税收入换算不含税收入及增值税额入账;确认成本时,因进项不能抵扣,税额计入成本,也需价税分离;缴纳增值税按该科目贷方减借方余额计算应纳税额
个体工商户开的专票可以抵扣税吗?还有25年1月注册公司还可以减少注册资金吗?
一般纳税人收到蔬菜种植合作社开的1%普通发票能抵进项吗?
你好,出口退税的课没有更新呀
老师,出纳到银行买支票时,领购单上盖的2个章是公章和出纳的人名章吗?还是别的什么章?
请问老师,我们有研发费用,企业所得税汇算时,研发费用加计扣除明细表填写了,期间费用明细表里研发费用也填了,但是主表的研发费用那行是0,怎么办
简易计税究竟用应交税费应交增值税抵减科目还是简易计税科目
请问老师。我们外购一批酒送给客户,账务已经视同销售做进成本了,那年度汇算的时候,也是要填视同销售收入和视同销售成本,一加一减就不用交所得税了吗?
不发工资的时候 我这边没有名单,要发放的时候项目部才列表格给我
那你只能坐一个人的零申报,然后实际发放多少,你再申报多少。
那如果这个人,前三个月工资发放放在这个月一起放,我金额是填写15000的话,本月需不需要缴纳税金的?
对呀,所以这种情况让你以前最好零申报
主要是我这边没有人员信息 也没法零申报
那可以先交税,然后等汇算清缴的时候再退税。
退是退到个人的吧,但是缴纳的时候是公司缴纳的
公司也是代扣代缴的,到时候是肯定会退到个人卡里。
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了。