你好; 那你 月中自己要抽空去 催发票的; 不然你税负高 也会 税务系统预警的
老师,公司报表上的未分配利润比较大,因为我们是高新技术企业,汇算清缴的时候有加计扣除,所以一年下来利润比较大,但是美交多少企业所得税,平时公司成本票比较少,像这种情况怎么让公司的未分配利润变小呢,如果进行股东利润分红,股东得交20%的个人所得税,股东还不乐意
老师你好,我公司是做电商行业的,在双11和双12还有年底的时候这个业务量比较大,但是进项发票不能及时的开出来,这个时候就会缴增值税比较多,这样这个税负率会不会比较高,有什么影响吗
老师,公司有部分劳务费支出没有票据,是无票入账,也确认收不到票了,也准备纳税调整的时候给调增,现在的问题是,这个金额比较大50万,年收入才30万,进行调增后,会不会有税务上影响?就是税务会不会查账什么?
你好,老师,前几天我做汇算清缴的时候以为租赁厂房的发票不能来,就把5万块钱房租调增了企业所得税,并缴纳了,现在房租发票又开进来了,我还能改申报表吗?这个税是给退还是抵下期的所得税?如果改报表的话税务风险大不大?这个应该怎样处理比较好?
你好老师,我们是建筑公司,开的材料票进来是13个点,但我们这个行业的税率本身是9,这样下来我们的待抵扣认证进项票会多出很多,请问这多出来的进项票会有什么风险吗?怎么处理比较好?
第十题的e选项答案答案为什么还要结转之前作为权益法下相关的其他综合收益资本公积呢?
请问现在的全电专票已经抵扣了,开票方是可以直接红冲开出红字发票的是吗?
老师好 运输公司车辆着火报废的账务处理和所需资料都有什么
老师。你好。请问所得税汇算清缴的时候,信息表上的资产和人数,是年平均数。就是季度平均数加起来除以4对么?
我暂估分包成本39万,按不含税价357798.17估入,后来收到票15万,冲销了暂估137614.68元,其余24万未收到票,现在汇算清缴要调增是增含税的24万,还是增不合税的220183.48?
老师我想请教您一个问题,像我这种情况确定能享受免征一个点增值税?我是去年12月份开具20万专票,其实客户要的是普票,弄错了,2025年1月份就开具红字发票专票20万,又开具普票20万,第一季度老板又开具普票20万,现在第一季度就是专票红字20万,普票40万,可以享受普票免征一个点增值税?红字发票还能税额还能退吗?
高新企业年审台帐需要列明因为高新技术产生的销售明细吗?
老师您好,我学了会计学堂的增值税和企业所得税预缴的申报。我可不可以在简历里写我协助财务经理做过这些事?反正之前的财务经理已经离任很久了。再加上我尝试了会计学堂6家企业的增值税的申报和企业所得税预缴的申报,之后才这么写的,也不算是过分。您感觉是这个样子吗?这是适度美化的合理范畴吗?
老师,应收账款的余额应该怎么清理啊
横坐标轴讲义上是证券组合构成数量,a不理解
那如果发票要是当月就开不进来呢,这样税务那边就会有提示吗
这个税负不是根据行业性质来的吗
因为这个电商行业到双十一和双十二订单会比较多的呀
你好; 不会提示的; 但是你税负率 会很高; 你最好是能证明是真实业务
是真实的业务呀,需要什么证明呢
我们这个行业税务率大概是在多少呢
那就不用管这个; 电商是 批发零售的话 增值税税负率在3% 企业所得税税负率零售在1.5% 。 批发在1%
这个税负率的意思就是每个月都要保持在3%左右吗,如果忽高忽低就会引起税务监控吗
你好; 是的。 每个月注意细就行了。是的
那老师请教一下,这个能有什么好的方法控制好这个税负率,麻烦老师给点建议,谢谢啦
你好; 这个学堂专门有课程。 有空去看看 https://www.acc5.com/search.php?word=%E7%A8%8E%E8%B4%9F%E7%8E%87
好的谢谢老师
不客气的。 系统去看看 又不懂在问