你好,借预付账款25116 贷银行存款 25116 借管理费用-租赁费17581.2 贷预付账款17581.2,剩余7534.8没摊销是吗
老师,麻烦问下,就是比如签房租,租期是从4.10开始,第一个月是从4.10-5.9号,付一个月房租25116元,但是开票只开了21天的,17581.2元,还有7534.8元的发票未开,放在其他应收款里面,从第二个月开始,就是付5.10-6.9号的房租,开票日期就是5.1-5.31号一个月的,想问下老师,这个7534.8的怎么处理
老师您好,请教一个问题啊,就是我在整理这个合同的时候嘛,然后他有一个是就是我那个合同租赁期间是零七年到二四年等开始。是签了,比如说每个月5万,然后等到一五年的时候又签了一个,嗯,追加经营承包费,追加租金的,然后是300万,期间还是从零七年到二四年开始。请问21年新租赁准则,我怎么计算租赁付款额
老师好,我于2019年5月份跟朋友名自岀资80万凑了160万开了一家酒店(160万包括第一年的房租18万)各占50%股份,直到2022年6月底我们按照利润表分了利润酒店转让给我自己经营,共同经营帐期间由我记帐,18万的房租我会从利润表里每月摊销15000元的费用,从第二年开始的房租都是我从利润里拿出来的钱交的,在2022年5月份的时候又从利润里拿了18万交了下一年的房租,但是我们只共同了2个月就转让给我了,现在有2个问题希望老师帮助分析一下1:房租在利润表每月摊销1.5万对吗?2:从我接手饭店开始预交的房租还剩下10个月也就是15万,我需要拿(转让金+剩余房租15万)÷2来给他,但是合作伙伴说房租应该是18万,请老师帮忙分析一下到底多少啊?谢谢
出租写字楼,请问具体都是怎么计算租金和开票的,麻烦以下举例子情况具体说下如何计算租金和开票感谢。同时公司又存在按月开,按年提前开的。开票填写的租期怎么好管理一点呢。 1、租期:21年1月5日-22年1月4日,每月含税租金900元,每日就是30元,客户要求按月开票。 2、租期:21年2月15日-22年2月14日,客户要求提前开一年发票出来。 问以上情况怎么处理好,如果1月5日-1月31日开一张,后面每月2月1-2月28日,3月1-3月30日这样开具,就方便记一点。但是如果碰个按年开的,按半年开的,哪里记得之前按年哪月开到哪月哪日了……老师们理解想表达的意思不
公允价值收益和投资收益有何区别?
投资了一家公司入股15万,现在这家公司亏损13万。我方现在清算按40%怎么清算
临汾第三批汽车以旧换新啥时候能打款
合作社填写资料保存不了
你好,我想问下我收到对方的工行 e 信通,提现,为啥显示贷款发放
我们公司给一个体户打了一笔款,其未开票,后期又注销了,我们该如何擦作
老师你好,我们是小规模的个体户,给对方开了住宿费的增值税发票5000元,税率是%1,(%1的税我们自己缴),对方打款应该打多少
我们宾馆给对方单位开了50000元的住宿费的增值税发票,税率是%1(我们宾馆交的),他们对方打款应该付多少钱
公司注销前开发票钱没到帐现公司注销了钱转到别的公司代收可以么,还用交税么
办理SN慈善基金账号需要什么手续
老师,当时做的是借其他应收款25116贷银行存款25116,借管理费用17581.2贷其他应收款17581.2
一样的,我用的是预付,你用的是其他应收款
是的,那这个7534.8,因为没有开发票,怎么处理
是以后就不开发票,还是怎样
应该是以后开,但是这样处理是正常的嘛,是要等退租了后,才会开剩余的部分嘛
为啥要退租才开发票?
那这个怎么开,因为一开始租,不是整个月租的,所以才导致的,那怎么处理呢
就是让他把剩余金额给你开了,你不是付了3个月的吗
老师,这个不是今年的,合同是从20年4月9号开始签的,只是账上现在一直挂着7534.8元
那你就让他现在给你把这个金额开了,先把这笔做销账
因为4月只开了21天的发票,但是我们付的房租是一个月的25116元,后面从5月开始就是开一整个月的发票
不管怎样,这个是以前年度的额,等于他欠这你的发票,跟后面怎么开没有关系的
那这个是直接让他补开嘛,因为房东本人肯定不能开,直接是到税局代开的
那你要带着他的资料去代开的