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老师,麻烦问下,就是比如签房租,租期是从4.10开始,第一个月是从4.10-5.9号,付一个月房租25116元,但是开票只开了21天的,17581.2元,还有7534.8元的发票未开,放在其他应收款里面,从第二个月开始,就是付5.10-6.9号的房租,开票日期就是5.1-5.31号一个月的,想问下老师,这个7534.8的怎么处理

2022-02-22 11:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-22 12:05

你好,借预付账款25116 贷银行存款 25116 借管理费用-租赁费17581.2 贷预付账款17581.2,剩余7534.8没摊销是吗

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快账用户6459 追问 2022-02-22 13:45

老师,当时做的是借其他应收款25116贷银行存款25116,借管理费用17581.2贷其他应收款17581.2

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齐红老师 解答 2022-02-22 13:47

一样的,我用的是预付,你用的是其他应收款

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快账用户6459 追问 2022-02-22 13:48

是的,那这个7534.8,因为没有开发票,怎么处理

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齐红老师 解答 2022-02-22 13:49

是以后就不开发票,还是怎样

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快账用户6459 追问 2022-02-22 13:50

应该是以后开,但是这样处理是正常的嘛,是要等退租了后,才会开剩余的部分嘛

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齐红老师 解答 2022-02-22 13:53

为啥要退租才开发票?

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快账用户6459 追问 2022-02-22 13:54

那这个怎么开,因为一开始租,不是整个月租的,所以才导致的,那怎么处理呢

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齐红老师 解答 2022-02-22 13:54

就是让他把剩余金额给你开了,你不是付了3个月的吗

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快账用户6459 追问 2022-02-22 13:57

老师,这个不是今年的,合同是从20年4月9号开始签的,只是账上现在一直挂着7534.8元

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齐红老师 解答 2022-02-22 13:58

那你就让他现在给你把这个金额开了,先把这笔做销账

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快账用户6459 追问 2022-02-22 13:59

因为4月只开了21天的发票,但是我们付的房租是一个月的25116元,后面从5月开始就是开一整个月的发票

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齐红老师 解答 2022-02-22 14:00

不管怎样,这个是以前年度的额,等于他欠这你的发票,跟后面怎么开没有关系的

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快账用户6459 追问 2022-02-22 14:03

那这个是直接让他补开嘛,因为房东本人肯定不能开,直接是到税局代开的

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齐红老师 解答 2022-02-22 14:05

那你要带着他的资料去代开的

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2022-02-22
同学你好,上述问题暂无老师能解答,非常抱歉!
2021-04-14
你91200是一年的房租费用吗
2022-01-11
您好 那我能不能把这个差价120*8=960元都当为3月的租金,在3月申报房产税?--可以的 还是做房产税信息采集的时候还是要按实际的月份去采集?--这个和您直接将差额申报房产税没有太大关系的。
2021-03-30
你好,是的,摊销今年4个月的,是的,明年照常管理费用
2021-12-23
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