你好 已审核的不能 要税局作废
和个人交易金额不超过500元,非现金支付,可税前扣除,国家税务总局公告2018年第28号 国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告第九条 企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。 老师这个单位伙食费都是从早市买的最便宜的 普通收据 肯定不能报销吧 超市小票也不可以吧 必须是发票吧
问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
购买方已经认证的发票,销售方已经上传了红字信息表,目前处于无法撤销状态。点删除可以吗?或者说不管它有什么妨碍吗?必须要去税务局办理撤销?
你好老师,我们是销售方,现购买方10月份销售有退货,10月份我方开的纸质专用发票需要开具红字发票,今购买方填写了红字信息表,但是对方说无法打印出红字信息表。我询问对方是否现在都是在电子税务局里填写的红字信息表呢?对方说是的。但是我疑惑得是,为什么我在我们公司电子税务局里并没有查到红字信息确认单呢?不需要销售方确认吗?安徽蚌埠目前还是纸质发票。我已经在税控盘里查到购买方填写的红字信息了
法人在没有专项扣除的情况下 每月发多少工资节税
装修费用总款是30万。 但每次是分月8万几万的支付,我可以把几万几万的支付直接计入费用吗 请专业的老师回答
老师,我公司在1月份发了24年11月和12月两个月的工资,那我1月份的个人所得税要怎么申报?
老师你好,想咨询下发票有的供应商卤蛋税率不一样,有13有9个的,我们是贸易的,那我们开给对方的话是可以选择还是统一13呢,还有客户不想做红冲金额比较小,想从其他品里面冲减掉红冲的金额这样可以么?
装修费 一次性支付了8万,我能一次性计入费用不?不计入待摊费用,这样合理不
在支票背面收款人签章蓝签证。这是说的公司吗?
你好老师 帮我看一下, 我要统计18年度的应付账款余额, 怎么看? 数据是本年累计的借方余额29920.00吗? 本年累计的贷方余额是20130.00吗? 我要统计18年度的,应付余额是多少?
公司的法人是军人有没有创业补贴
你好老师销售商品,不含税价格60万,税率13% 增值税税额怎么算
公司一部分员工没有买社保,但报了个税,做了工资表,这个对公司来说有什么风险没,风险大不大
被我操作删除了 ,连那个信息表的号都找不到了
你好,没有审核的。您删除或者撤销都没问题。