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老师,请问一下,我们是盈利医院,之前一批股东出了钱请了和另外一个医院合作经营,就是股东出钱,他们出人这种方式经营,但是后来医院出了点事情,这批人走了,把账上的钱也转走了(理由是发工资,因为他们的工资一直由原来的医院发的),他们走了以后,后来又来了几个股东,把这堆股份接了下来,但是之前的账上的数据他们都不认,所以现在两边在打官司,现在账是重新建立了,期初数据是0,请问两个账的数据怎么衔接呢?

2022-02-21 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-21 15:58

同学你好 这个期初数不能是零的 要按照之前的科目余额表来的

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同学你好 这个期初数不能是零的 要按照之前的科目余额表来的
2022-02-21
同学你好。请问股东有实际出资入账吗?如果股东未实施出资,转让股权的,股权转让的价格由当事人自行协商确定,并且在股权转让协议中载明。希望我的回答对您有帮助。
2023-03-20
借预付账款贷银行存款,可以先做这个。是针对这一个业务的话,以后可以做到管理费用里面。
2021-12-10
可以找你的经销商复印一下当初那张发票
2021-11-01
同学你好 这个直接开就行了 开对应的发票 多付的退回去
2021-07-27
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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