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老师好,我们是小规模,之前开票季度都没有变过45万,增值税没有转入小规模减免。现在应交税费应交增值税小规模里面余额是2326.73,应交税费减免增值税余额是-1287.13元,我现在不知道怎么把小规模余额里面转入减免,分录要怎么做啊

2022-02-21 10:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-21 10:25

同学你好 这个是 借应交税费应交增值税减免税 贷营业外收入

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快账用户9165 追问 2022-02-21 10:26

老师好,我怎么把应交税费-小规模的2326.73转入下面这个科目应交税费小规模减免科目呢?

老师好,我怎么把应交税费-小规模的2326.73转入下面这个科目应交税费小规模减免科目呢?
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齐红老师 解答 2022-02-21 10:36

同学你好 你做收入的时候就是 借应收 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税(减免税) 这样

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快账用户9165 追问 2022-02-21 10:50

老师我这样写可以吗?

老师我这样写可以吗?
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齐红老师 解答 2022-02-21 10:58

同学你好 也可以 冲减了就可以

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同学你好 这个是 借应交税费应交增值税减免税 贷营业外收入
2022-02-21
借应交税费小规模1287.13贷,应交税费减免增值税1287.13
2022-02-21
你好,小规模,没有这样的明细,应交税费—应交增值税—减免税费。直接结转到,应交税费—应交增值税
2021-01-14
同学您好,很高兴为您解答问题,请稍等
2021-09-03
你好     补结转 借 应交税费-应交增值税贷以前年度损益调整 借   以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润   
2021-01-20
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