同学你好,做如下分录 借:原材料-暂估 贷:银行存款
购买原材料,发票未收到,货已经收到,款项已经支付怎么入账。
购买原材料,货款付了,没有收到原材料和发票如何做分录
购买原材料,货款用银行存款已支付,发票未收到,做暂估的分录?麻烦老师写下
支付货款购买原材料,收到货物。未收到发票会计分录。
老师,购买购买材料,材料收到,货款未付,发票未收到,要做账吗,分录怎么写?
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
收到发票呢
收到发票后 借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 贷:原材料-暂估