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老师您好,增值税纳税申报表四增值税加计扣除10%为什么只抵减一部分?

2022-02-20 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-20 16:11

你好!发截图过来看一下,你填写的没有问题吧?

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快账用户5668 追问 2022-02-20 16:21

是这个数

是这个数
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快账用户5668 追问 2022-02-20 17:13

老师您还在吗?

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齐红老师 解答 2022-02-20 17:29

你好,你的猪表发过来看一下,抵减后是不是没有缴纳的增值税了?

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你好!发截图过来看一下,你填写的没有问题吧?
2022-02-20
您好 本期是不是只需要抵减这个金额就不需要缴纳增值税了?
2022-02-20
同学你好, 供参考:附件条件的企业,按照规定当期计提加计抵减额,在增值税纳税申报表附列资料(四)中的“二、加计抵减情况”相关列次填报,本期实际抵减额最终会在主表第19栏“应纳税额”中反映,第19栏“一般项目”列“本月数”=第11栏“销项税额”“一般项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“一般项目”列“本月数”-“实际抵减额”;第19栏“即征即退项目”列“本月数”=第11栏“销项税额”“即征即退项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“即征即退项目”列“本月数”-“实际抵减额”。
2021-03-11
如果需要缴税 19行包含
2023-11-29
你好在附表四,本期发生额和实际抵扣金额里面填写加计扣除的金额。
2021-12-07
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