你好, 《财政部 税务总局关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税〔2018〕54号)规定:一、企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧;
固定资产五百万以下的是不是可以在今年12月底全部扣除,已经折旧计提了一部分,现在是不是可以全部一次计提完,如何做帐
固定资产单位价值500万以内可以一次性税前扣除 那合同签订金额如果超过500万就意味着不能用这个政策了吗
金额不大的固定资产,如果想在当年所得税税前一次性扣除,账怎么做?是入固定资产,按正常提折旧,还是一次性计入费用?但是如果一次性计入费用的话,以后资产盘点又是个问题
老师,请问固定资产已经计提了一年,余了金额如果想一次性扣除,如何做好呢?我听说今年政策固定资产不超过五百万元的,可以一次性税前扣除
老师,我想问下,我去年用了固定资产一次性扣除,我今年汇算清缴不是要调增嘛,我在所有固定资产这里税收金额这里已经减掉了去年一次性扣除的那些设备的折旧,那在下面11栏这里500万元以下设备器具一次性扣除这里是不是还要单独体现下,还是说可以不填
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
在这期间新购进的,就可以一次性扣减
是在2021年购买的设备呢
也可以的。政策延期了