借管理费用-福利费 贷银行存款
老师您好,单位以前是代加工厂,一般纳税人,今年初开始自己购料生产,前二个月的购进料也按以前的作法直接全部入制造费用,账上无库存和原料,实际是一直有的,现在我接手,老板要求从今年开始按生产加工厂来计账,但 前一季度都无入出库记录,无数据,用料也是大体估算,生产上说原料占40%,其实的都是水(这是生产乳胶的化工厂)但每月都开了增值税销项专票,成本核算这块我该怎么做?老板还等着出数据,很着急
请问老师,我们是一家专业做电商的公司,公司店铺开了十几家,各个平台都有,内账这块,银行账户都没有分开用,除了店铺的收支外,其他的都是混用支付宝和银行卡作为日常的经营,还有自己制造加工,出纳就是老板,平时采购付款就是老板,我内外账都做,收付款没有单据,只能根据银行的出入做账,老板说要无纸化办公,说不用把付款收款凭证打印出来,只做电子凭证就行,但是要求把总账做出来,目前公司非常混乱,经常有款项出入,却不知道是什么用途,我要求再钉钉上提交付款和收款流程,但是还是有人不做,老板(出纳)还是把款付出去,导致我做账非常困难,请问老师,我怎么整改呢?凭证是不是要做出来要好点。
老师你好请问老板经常买一些平板电脑,二级,手机,这些其实自己用的数码产品来报销,这怎么入账呢
老师,我将要去一个新开办的企业上班 ,用的是电脑账,金蝶。 出纳和会计都是我做,钱老板管。老板叫我自己采购会计相关用品。 记账凭证打印纸,凭证封面,凭证粘贴单。报销单,收款收据。我想到的是这些,请问还有其它什么吗? 我见手工帐还有数量金额明细账,多栏式,三栏式,T型帐这种等,这种用电脑账了就不用再买了吧?
老师你好,我们让工厂打版做出来一些商品,例如一共做了N款产品,这些产品做出来之后工厂会会把样品拿给我们核对,然后这些样品核对之后已经没有用处了,但是有些客户需要用很低的价格购买我们这些样品,老板说可以卖出去,所以收了客户比较低的金额,请问客户支付的这部分金额应该使用什么科目处理呢?(这些样品供应商是不会收取我们公司任何样品费的,样品放在我们公司是任由我们处理的,但是这些样品我们是不会进行入库处理的,因为也不能作为正常商品出售,只是有些客户需要类似的产品就以非常低的价格半卖半送一样给他而已,可以理解为处理出售这些样品了)
可以入到办公费用不
偶尔一次可以,经常就很假了
我懂你意思了
像年终大会,我们抽奖买的一些洗衣机啊音响啊,这些是不是也是福利费
福利费做账不需要应付职工薪酬来过渡吗
还有这些电器专票进项可以抵扣吧
是的,这些也是福利费,有发票的话可以不通过应付职工薪酬,福利费进项不得抵扣
只要是入账福利费进项票就不可以抵扣对吧
没有发票,就是要合并做成工资了,这样要通过应付职工薪酬对吧
是的,你的理解是正确的
嗯嗯谢谢你哦提莫老师么么哒
不客气,祝你工作顺利,方便五星好评一下
好嘞必须哒
嗯嗯,祝你工作顺利