你好,这个呢在咱们实操中啊,如果进项大于销项,你就不用再做账务处理了,然后你的系统里,你的报表上会体现出来,有留抵税额的。
老师,您好,当月应交税费 应交增值税 进项税额100 销项税额50 接下来如何做分录,谢谢
当增值税进项税额大于销项税额时涉税会计分录如何做?谢谢!
请问老师,一般纳税人缴纳增值税月末账务如何处理?进项大于销项,销项大于进项,缴纳增值税,附加税,所得税时会计分录如何做?谢谢
增值税销项税额152.75,进项税额2376.24,销项大于进项,怎么做会计分录
老师进项税额大于销项税额如何做会计分录呢?
明天晚上补课的话,目前6:30-7:20可以,孩子时间上OK不~
您好老师,今年更正22年的增值税报表,调出了一张发票的进项税额不能抵扣250元,产生了增值税和附加税,还有滞纳金,会计分录怎么做?
您好,印花税申报未做计提,1.5毛钱,小微减半就是0.75,不满一元不用缴,那账务是不是就不用处理了,不做账了对吗
公司对个人捐助,如果做账,需要有哪些资料
老师好,比如1号来的原材料 做暂估入账,31日开的发票,直接在1号改往来账,还是31日做暂估冲回呢?
老师,个体户是不能买社保和发放工资的吗?
小规模开办公楼租金发票,有那些税及税率?
老师想问一下,库存达到多少万会有预警库存过大风险,还有六个往来挂账多大会有预警风险?
老师,请问物流帐册了解吗,相关的税收政策能否讲解一下
老师,请问小企业会计准则,去年坏账损失,计入营业外支出-坏账损失(不合适税前扣除),那我汇算清缴调整要调整在哪里?我查看你们这个小程序里,一会老师说填写在A15090,一会说纳税调整明细表中30行,其他。到底是要填写哪里?
不用把销项部分用进项冲掉吗?
嗯,不用的,你正常做销项的发票,正常做进项的发票,然后差额部分你的报表里会体现出来的。