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我们公司是现代服务增值税加计10%,在申报增值税的时候,我们的进项是9432.03,附表四加计抵减本期发生额按道理应该是9.432吧,为什么出来的是3046.38?图片的期末可计提是怎么回事?

我们公司是现代服务增值税加计10%,在申报增值税的时候,我们的进项是9432.03,附表四加计抵减本期发生额按道理应该是9.432吧,为什么出来的是3046.38?图片的期末可计提是怎么回事?
2022-02-18 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-18 14:10

你好,是不是你有上年剩余的结转下来的应该在上年的期末余额里面结转到今年,就应该是期初。

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快账用户9925 追问 2022-02-18 14:12

起初数据有数据啊,起初数据是正确的,它是反应在本期增加那里,本期增加多了2千多

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齐红老师 解答 2022-02-18 14:14

退出去,重新进试一下。

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快账用户9925 追问 2022-02-18 14:15

一样的,退了好几遍了,之前是外账报的,外账报的也是那样,本期增加就是会比较多,不是加计10%那样

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齐红老师 解答 2022-02-18 14:17

截图你的附表二看一下的。

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快账用户9925 追问 2022-02-18 14:21

附表二和附表四都在这里,就是不懂附表四本期发生额那个数据多了2千多是怎么回事?

附表二和附表四都在这里,就是不懂附表四本期发生额那个数据多了2千多是怎么回事?
附表二和附表四都在这里,就是不懂附表四本期发生额那个数据多了2千多是怎么回事?
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齐红老师 解答 2022-02-18 14:26

那就是系统有问题,你找你税务局问一下,看那边儿能给你维护一下吧。

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你好,是不是你有上年剩余的结转下来的应该在上年的期末余额里面结转到今年,就应该是期初。
2022-02-18
你好,出来不对的数据可以修改。你加计扣除的基数是当期的进项税额吗
2022-02-18
本期发生额填写进项税额*10%,本期调减金额是你进项转出的金额*10%。
2023-04-04
你这个进项税加计是以前的进项税没有全部加计扣扣完,会留在系统中
2022-07-11
你好,这个金额是上期剩余的可抵扣的加计扣除金额
2023-06-07
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