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请问老师,在2021年12月份做计提工资时,多计提了1200元,请问现在是跨年了,怎么做跨年冲红的分录哈?

2022-02-18 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-18 11:33

同学你好 借:应付职工薪酬 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润

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快账用户1046 追问 2022-02-18 11:37

应付职工薪酬在借方,那么用数字正数表示吧?不是红字吧?

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齐红老师 解答 2022-02-18 11:43

嗯嗯,是的,用正数来

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同学你好 借:应付职工薪酬 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2022-02-18
您好 请问12月份分录怎么写的
2021-02-01
你好,2020年多计提了两个月的房租,现在冲销的分录是 借:其他应付款等科目,贷:以前年度损益调整等科目 
2022-01-05
直接在23年减少计提的工资,因为涉及23年度的汇算
2024-03-12
您好!冲销多计提的税金即可 借:应交税金(或用贷方红数)   贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整   贷:利润分配-未分配利润
2021-01-25
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