您好 请问有没有异地建筑的时候核定征收申报个人所得税
老师,您好!有一个公司原先是个体工商户,而且是双核定的,每次都是申报个人经营所得,现在1月份开始升为了一般纳税人,身为一般纳税人不是要申报工资薪金吗?我刚去国税局问了下,国税说不需要申报工资薪金,我有点不太明白了。老师,现在这个情况是否需要申报工资薪金了。
老师你好!请教一下,建筑公司只有法定代表人一个人交社保,在申报个人工资薪金所得税时,其它工人需要申报吗?这些人都不是固定的,今年在这边干明年就不在这边干的。
老师,请问一下,2017年报了一个人的工资薪金所得,这个人不是公司的人,他现在投诉公司,然后我们去更正个人所得税申报表是不是也要更正企业所得税申报表啊
老师,公司现在要给一个今年临时给我们干活的几个人一次性发前半年的工资,但是我们没有给他买社保,只是临时有活就让他干的,不是正式职工,可以支付后按工资薪资申报吗?
老师,公司现在要给一个今年临时给我们干活的几个人一次性发前半年的工资,但是我们没有给他买社保,只是临时有活就让他干的,不是正式职工,个人所得税可以支付后按员工的工资薪资申报吗? 而不是什么劳务所得
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
没有异地核定征收申报个人所得税
那在申报个人工资薪金所得税时,其它工人需要申报
他们没有和公司签订劳务合同呢
应该签订劳动合同啊
也没有签订
那也应该申报 不然支付的工资不能企业所得税前扣除