你好,2022年补做结转的分录是 借:应交税费—应交增值税 贷:以前年度损益调整—营业外收入—增值税减免

老师好!我公司小规模的人,季度收入都没超45万,但是之前每个月都提了增值税,请问要怎么平这笔增值税呢,借应交税费~增值税,贷方做什么科目呢
老师,我们是物业公司,属于小规模服务业,今年6-9月的物业费是现金收取的,并且忘记在10月征期内申报增值税,没有确认这部分收入。如果我第四季度征期申报增值税时同时把遗漏的应确认收入也一并申报那么第四季度就会超过45万,就会涉及缴纳增值税,实际我如果按期申报第三季度和第四季度都不会超过45万,我现在账务应该怎么调整才能避免不交税,还如实确认申报了呢?
老师,您好。我们是非营利组织小规模纳税人,第四季度的应交增值税税金,因为季度销售额不超45万,原先开普票时的分录,借 应收账款 贷 提供服务收入 应交税金—应交增值税,这个应交税金—应交增值税应该转到哪里?分录怎么写?
老师,小规模公司第四季度末有4千的应交税费-销项税(减免的税额不交税的), 问题1.这个要怎么结转呢, 问题2.是直接结转到营业外收入吗, 问题3.是要22年1月做这个分录,还是做在21年12月份的帐里呢
老师您好,请问小规模21年四季度销售收入不足45万,但是忘记做增值税结转了,在22年应该怎么调整呢
老师你好,公司有笔往来款错账,是小规模纳税人,一直没有收入,只是季末结转成本,也没有交过税,可不可以直接去错误的月份调对,在重新在税务系统更正申报财务
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这样以前年度损益科目会有余额,没有什么影响吗
你好,把以前年度损益调整结转到利润分配—未分配利润科目,就没有余额了 啊