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老师您好,请问公司收到的餐饮发票,其实是买礼品送客户的,这个账务怎么操作合适呢

老师您好,请问公司收到的餐饮发票,其实是买礼品送客户的,这个账务怎么操作合适呢
2022-02-17 13:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-17 13:22

你好,可以做到福利费或者招待费里面的。

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快账用户4926 追问 2022-02-17 13:28

你好,老师,这种是属于员工集体福利费吗分录怎么做啊

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齐红老师 解答 2022-02-17 13:30

你好,对的是的,借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款。

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快账用户4926 追问 2022-02-17 13:31

好的,老师请问如果是团建的费用是不是也可以做成这样啊

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齐红老师 解答 2022-02-17 13:32

你好对的是的是一样的。

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你好,可以做到福利费或者招待费里面的。
2022-02-17
同学,你好 借:管理费用-招待费 贷:银行存款
2024-06-03
这个是用于交际应酬,专票不能抵扣
2023-08-17
你这个开红字发票就可以,之前开蓝字你做收入 借银行 贷主营业务收入 应交增值税,后续开红字发票 退回,贷主营业务收入 负数,应交增值税,负数,贷银行
2021-02-05
您好,您餐饮店原来在您账里是怎么提现的?先找到您账里这个餐饮店是如何记账的。收到转让费借:银行存款,贷:其他业务收入。然后找到原来您怎么记账的餐饮店就,借:其他业务成本,贷:原来记账的科目
2019-09-25
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