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请有老师帮我看看,我应该怎么做比较好。税务局专管员发来这条短信 “现科室抽取2021年度增值税申报累计销售额和进项税金额与申报印花税计税依据比对差异500万以上的企业,需要企业自查补税,请在4月30号之前完成印花税自查工作”

2022-02-17 09:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-17 09:33

你好! 你看你们印花税申报是怎么报的?已经申报的计税依据和销售额加上进项税是不是相差500万以上,差了赶紧补申报印花税。

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快账用户2991 追问 2022-02-17 09:39

只要在这月申报时直接申报印花税就可以了吗?这样所属日期只能是2022年1月的。没关系吗?

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齐红老师 解答 2022-02-17 09:42

建议去税务局大厅申报,所属期2021年的。

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快账用户2991 追问 2022-02-17 09:42

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-02-17 09:47

不客气,满意请给我五星好评,谢谢!

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你好! 你看你们印花税申报是怎么报的?已经申报的计税依据和销售额加上进项税是不是相差500万以上,差了赶紧补申报印花税。
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同学你好 你的问题是什么呢
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同学 您好 这个属于办公室关系层面了?
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