同学你好 他们给你开的发票按照返利后的金额开的吗 之前返利的那批
厂家给的返利冲抵货款怎么做分录
老师好 ,我公司应付厂家货款31000元,实际付款3万元,厂家给返利1000元直接冲减我公司应付账款,该怎么做分录
老师好 ,我公司应付厂家货款3100元,实际付款3千元,厂家给返利100元直接冲减我公司应付账款,该怎么做分录,该笔货款没有开发票,走内账
老师,厂家给的返利直接抵货款了,这个怎么做账
老师,厂家返利,公司充货款了。怎么做分录
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入
嗯,我不会做分录
之前返利的那批开的是折扣发票吗
不是,正常的,
那你之前的计入库存商品按照折扣后的金额计入库存商品 借预付账款 贷银行存款 借库存商品 贷预付账款 剩下的差额还在预付账款借方