你好 这个建议你入在2022年2月份的
老师请问,公司在21年12月买的用品,但发票是22年1月2日开的,那12月没有发票能做应付账款吗
21年(1-12月)的通行费,今年2月份(22年2月份申请开的票),开票日期显示22年2月份,那么入账是在22年2月入账吗
你好,21年12月份忘记计提年终奖,22年发放了,在2月份申报个税是一次性奖金。请问做账是补计提奖金,是2月份的费用了吗?
老师 21年12月发生的业务 发票是22年2月份开回来的 在21年12月做暂估后在22年2月份做冲销吗 还是直接可以在12月份就可以做账了
22年4月至12月房租,没有计提;23年2月份收到房租发票,共计21万,是2月份开的发票;该如何处理?
老师,业务招待费,是在汇算清缴的时候调,还是说平时在税务系统申报的时候就要调成60%了?
老师,你的意思是婚庆收到现金尾款的话,先存入公户,然后做借银行存款,贷预收账款(待清算)开发票再做,借预收账款,贷主营业务收入,
老师,月底我计提4月的工资,这个数从哪来
老师,那婚庆公司的尾款一般都收的是现金,怎么办,把现金存入公户再做账,还是直接按现金做啊,还是现金可以不确认收入啊,以前餐饮业现金都进老板私户了不确认收入
我意思是印花税走不了在建工程里边吧,这个需要走税费及附加
什么情况下收到对方开给我们的发票借记在建工程
小规模还是季度不超三十万免增值税么
老师,请问每天的日记账里退货要怎么记录呀
老师好,上年第四季度成本算多了,现在账本调整过来了,现在我是需要回去更改第四季度企税报表还是等汇算清缴调整?汇算清缴调成本可以吗?
老师,那餐饮业收款,客户比较多,有的开发票有的不开发票,难道也要按客户名字设置二级明细科目吗?可以一次计入预收账款(待清算),然后开发票的转入借,预收账款(待清算)贷,主营业务收入这样可以吗
发票上显示通行日期是21年的,但是开票日期是22年,入账在22年可以吗
可以的,这个是12月最后的日期,要做到2022年才合适的
好的谢谢
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