您好,借应交税费应交增值税(转出未交增值税)1000贷应交税费未交增值税1000
老师,一般纳税人,进项税额400,销项税额600,上月留底1000,月末做结转,借记应交税费_应交增值税_销项税额,600贷记应交税费_应交增值税_进项税额400, 贷记应交税费_应交增值税_转出未交增值税200对吧
5月份月底结转税额 ①借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税.1000。 应交税费-应交增值税-销项税额. 2000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额. 1000 应交税费-应交增值税-转出未交增值税、2000 ②再结转 借:应交税费-~-转出未交增值税 1000 贷:应交税费-未交增值税 1000 6月实际缴纳税额 1200 ①借:应交税费-转出多及增值200 贷:应交税费-未交增税200 ② 缴款凭证 借:应交税费-未交增值税 1200 贷:银行存款。1200 ③红冲多开发票 借:应交税费-转出多交增值税-200 贷:应交税费-销项税额-200. 6月底结转税额. 借:应交税费-销项税额 3000 应交税费-轻出未交增值税 1000 (留抵了) 贷:应交税费-进项税额 4000 7月结转税额 ①借:应交税费-应交增值税-销项税额 3000 应交税费-应交增值税-转出未交增面税.1000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额1000 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 3000 ②再结转,因6月账上留抵进项1000(借方余额)
5月份月底结转税额 ①借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税.1000。 应交税费-应交增值税-销项税额. 2000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额1000 应交税费-应交增值税-转出未交增值税、2000 ②再结转 借:应交税费-~-转出未交增值税 1000 贷:应交税费-未交增值税 1000 6月实际缴纳税额 1200 ①借:应交税费-转出多及增值200 贷:应交税费-未交增税200 ② 缴款凭证 借:应交税费-未交增值税 1200 贷:银行存款。1200 ③红冲多开发票 借:应交税费-转出多交增值税-200 贷:应交税费-销项税额-200. 6月底结转税额. 借:应交税费-销项税额 3000 应交税费-轻出未交增值税 1000 (留抵了) 贷:应交税费-进项税额 4000
当月应交税费—应交增值税进项税 5000,销项税7000,上月留抵税额1000,月末增值税结转怎么做?
当月应交税费—应交增值税进项税 5000,销项税7000,上月留抵税额1000,月末增值税结转怎么做?
老师好!请问给医院开具骨科耗材的发票,其中一个不是集采目录的,只能赠送,请问这个赠送的是否需要开具发票给医院呢?如何开具呢?谢谢老师!
比如亏损12万,需要合伙人承担平分,记账凭证应该怎么记
请问公司社保费需要计提吗?去年12月份社保费和公积金可以以直接管理费用入账今年吗?公积金贷记什么科目?
文化建设费计算依据的文件是哪个
老师财务报表更正申报怎样操作啊
法人个人把钱给员工60000,员工转到40000转到公司账号,2万支付工作需要业务费,这样分录怎么写
请问:资产负债表其他应付款,其他应收款是负数不可以吗?
老师 一个刚来的会计 让她付款 她说快下班了 今天还得转 后面看到工作量又说 这么多 体现这个会计如何
法人和执行董事不在本单位缴纳社保和签订劳动合同是否可以,就职于其他单位是否可以
如果用中天易单证备案后,电子税务局还要操作,备案完成吗?还是自动显示备案完成
进项销项不做账?
您好,是的,回复您的就是正确答案