咨询
Q

老师,每月凭证录完后,然后步骤是什么?结转增值税吗

2022-02-14 22:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-14 22:15

你好,录完凭证,结转增值税,计提其他税金,结转本年利润

头像
齐红老师 解答 2022-02-14 22:16

一般是录完所有凭证包括(结转计提税金),然后过账,再结转损益,再过账,最后结账

头像
快账用户3242 追问 2022-02-14 22:30

老师,计提税金是?比如我现在做1月份的账,计提1月份产生的税金,如果销项大于进项,分录怎么做呀? 23号前扣款后,下个月做分录:应交税费-未交增值税,贷银行存款对吗?

头像
快账用户3242 追问 2022-02-14 22:31

老师,上面说的结转计提税金是,结转本期的增值税,计提什么呢

头像
齐红老师 解答 2022-02-14 22:34

两种做法,一种是销项进项有余额,直接做一笔结转应交未交增值税 借应交税费应交增值税(转出未交增值税) 贷应交税费未交增值税 另一种,销项进项无余额,先将进项销项都转入转出未交增值税,再从转出未交增值税计入未交增值税

头像
快账用户3242 追问 2022-02-14 22:43

如果销项大于进项: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)两者差额 以上是结转是吧? (还需要做下面这个分录吗? 借:应交税费--应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税)

头像
齐红老师 解答 2022-02-14 22:44

要的,后面那个分录是转出未交增值税必须做的,第一个可做可不做

头像
快账用户3242 追问 2022-02-14 22:47

哦哦,那支付后,我下个月的分录是: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 老师对吗,这个就是结转对吧,那我计提,需要计提哪些啊

头像
齐红老师 解答 2022-02-14 22:52

对的支付分录没错,理论上都要计提增值税附加,水利,工会,残保金印花税。建议去电子税务局查看企业核定了那些税种。实操中大部分会计只计提附加税

头像
快账用户3242 追问 2022-02-14 22:58

附加税每期末也要计提吗,那分录是什么样的呀老师

头像
齐红老师 解答 2022-02-14 23:01

你好 借营业税金及附加(附加明细) 贷应交税费(附加明细)

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,录完凭证,结转增值税,计提其他税金,结转本年利润
2022-02-14
同学你好,先分别录入收款,付款凭证,然后计提收入成本,结转损益,最后出具报表
2024-01-10
同学你好 审核---记账---对账--结转损益--结账
2022-05-11
你好,是先计提工会经费,工资,过账,结转损益,然后结账
2020-11-13
你好!你第二个方法好像就没有去搞那个固定资产啊。
2022-05-23
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×