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Q

和前面的会计交接其他应收款下面挂了好多名字,我可以问是干什么?

2022-02-14 21:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-14 21:28

您好,这个可以问,只有前任会计清楚

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快账用户4063 追问 2022-02-14 21:29

正常情况下会是什么情况?

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快账用户4063 追问 2022-02-14 21:29

我自己查什么东西可以知道

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齐红老师 解答 2022-02-14 21:30

自己查明细账,看什么原因形成的,但是麻烦一些

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快账用户4063 追问 2022-02-14 21:33

正常情况下大家会怎么处理?我是小白

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齐红老师 解答 2022-02-14 21:38

正常情况下的话,大概会先核定一下原因,看看能否堆出来

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快账用户4063 追问 2022-02-14 21:39

老师都是怎么处理?我是小白第一次接账?

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齐红老师 解答 2022-02-14 21:39

嗯对,肯定要先核对,核对一致

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快账用户4063 追问 2022-02-14 21:40

和什么核对

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齐红老师 解答 2022-02-14 21:43

和前边的明细账,然后逐比找出发生额,看发票入账什么原因

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您好,这个可以问,只有前任会计清楚
2022-02-14
同学你好,可以问一下的,如果不问的话,也可以,自己查明细账,看凭证,也可以知道的。
2022-02-14
你好,这个是个人垫付的,还是什么原因需要挂给他个人?
2023-06-29
你好,之前是计入了其他应收款贷方核算吗? 
2021-01-04
你好。这个分录是可以的。但是你这样做的目的是什么?因为你这样做完之后,仍然是挂在了一个应付应付款项类的科目下。对于实质性,它并没有改变。而且很多就是当地税务局就会在审,就是审查的时候都会关注这些一长期应付未付的款项。
2022-01-09
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